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寫會(huì)計(jì)分錄,要寫明細(xì).1.接受投資的廠房一幢價(jià)值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行4.用銀行存款歸還8個(gè)月的借款5000元5.從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資6.購進(jìn)甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運(yùn)雜費(fèi)200元,材料未入庫,開具商業(yè)匯票支付。(根據(jù)材料的買價(jià)分配采購費(fèi)用)7.上述材料已入庫,乙材料在運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗300元。8.開具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預(yù)付貨款10000元。10.預(yù)付貨款材料運(yùn)到,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財(cái)務(wù)部用現(xiàn)金購進(jìn)辦公用品300元13.用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14.用銀行存款支付水費(fèi),車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費(fèi),車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預(yù)借差旅費(fèi)2000元17.采購員王念回來報(bào)銷差旅費(fèi)2300元,單位用現(xiàn)金補(bǔ)付。

2023-02-19 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-19 11:38

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:18

1借固定資產(chǎn)300000 貸實(shí)收資本300000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:18

2借資本公積50000 貸實(shí)收資本50000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:18

3借銀行存款20000 貸長期借款20000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:19

4借短期借款5000 貸銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:19

5借庫存現(xiàn)金1000 貸銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:20

6借在途物資5200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅650 貸應(yīng)付票據(jù)5850

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:20

7借原材料5200 貸在途物資5200

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:21

8借應(yīng)付賬款6000 貸銀行存款6000 9.借預(yù)付賬款10000 貸銀行存款10000 10借原材料8000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1040 貸預(yù)付賬款9040 11借銀行存款960 貸預(yù)付賬款960

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:22

12借管理費(fèi)用300 貸庫存現(xiàn)金300 13借應(yīng)付職工薪酬35000 貸庫存現(xiàn)金35000 14借制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用2000 貸銀行存款7000

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齊紅老師 解答 2023-02-19 12:24

15借制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用2000 貸應(yīng)付賬款5000 16借其他應(yīng)收款2000 貸庫存現(xiàn)金2000 17借管理費(fèi)用2300 貸其他應(yīng)收款2000 庫存現(xiàn)金300

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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-02-19
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-02-19
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借銀行 貸實(shí)收資本
2022-12-23
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
您好! 1.借:實(shí)收資本 100000 貸:銀行存款100000 2.借:銀行存款 200000 貸:短期借款 200000
2022-05-29
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