同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,國(guó)內(nèi)參加展會(huì)的展會(huì)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣吧,是計(jì)入管理費(fèi)的廣告宣傳費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司參展租的一些平臺(tái)租賃費(fèi)也是記入銷(xiāo)售費(fèi)用的-廣告宣傳費(fèi)嗎?
老師,我公司參加高招會(huì),為了銷(xiāo)售我們的產(chǎn)品并且宣傳品牌。高招會(huì)需要支付2000元場(chǎng)地費(fèi),請(qǐng)問(wèn),2000記入銷(xiāo)售費(fèi)用宣傳費(fèi)可以嗎。
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)挝蝗ケ本﹨⒓诱褂[會(huì)發(fā)生的住宿、餐飲及其他費(fèi)用可否計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用--展覽費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司參加展會(huì)發(fā)生的費(fèi)用,我記入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)可以嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
老師我想問(wèn)一下我們掛靠乙方,乙方開(kāi)票含稅78萬(wàn),不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開(kāi)成本票720000萬(wàn),稅負(fù)3.5%,叫開(kāi)材料是專(zhuān)票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專(zhuān)票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn),那我們開(kāi)票一共是72萬(wàn)十專(zhuān)票稅額一共是76萬(wàn)不到,那這個(gè)差額是什么,我問(wèn)乙方說(shuō)和我們沒(méi)有關(guān)系,是她們做賬問(wèn)題,那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說(shuō)有企業(yè)所得稅說(shuō)0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒(méi)有明白這個(gè)差額,他家開(kāi)出去收入不到72萬(wàn),我們家開(kāi)成本票72萬(wàn),成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒(méi)有,未勾選的也沒(méi)有,不抵扣色選里也沒(méi)有,對(duì)方也沒(méi)紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購(gòu)入這筆貨物借 庫(kù)存商品貸方寫(xiě)什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費(fèi)用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷(xiāo)售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是否有增值稅免稅政策?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒(méi)有,未勾選的也沒(méi)有,不抵扣色選里也沒(méi)有,對(duì)方也沒(méi)紅沖,這是怎么回事
老師,我企業(yè)出庫(kù)一批貨物給到客戶,已收貨款,我方未開(kāi)票,怎么寫(xiě)分錄?
匯算清繳的時(shí)候,紅沖暫估,營(yíng)業(yè)成本怎么成了負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師,因?yàn)槲覀兊亩?jí)明細(xì)太多了,不想單獨(dú)加一個(gè)展覽費(fèi),我就往廣告宣傳費(fèi)靠了
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的