你好,同一市內(nèi),跨縣區(qū)提供建筑服務(wù),是屬于跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),需要預(yù)繳稅款的
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請(qǐng)問(wèn)這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說(shuō)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
同一地級(jí)行政區(qū)內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)時(shí)無(wú)需向建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅。這條政策有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,同一地級(jí)行政區(qū)會(huì)有跨市的情況?同一地級(jí)就是市級(jí)么,怎么還有跨市的情況,能舉個(gè)例子嗎
老師好!跨地區(qū)提供建筑服務(wù),在項(xiàng)目發(fā)生地預(yù)繳增值稅,是否需要繳納城建及附加稅費(fèi)?謝謝?
老師,一個(gè)城市內(nèi),但是跨縣了,提供建筑服務(wù),需要辦理跨區(qū)域涉稅報(bào)告,預(yù)繳增值稅嗎?
你好 老師 我公司1月份開了一張電梯安裝建筑發(fā)票需要預(yù)繳增值稅 (跨區(qū)域建筑服務(wù))在預(yù)繳增值稅時(shí),要想扣除金額填報(bào) 需要提供外單位哪些資料呢?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?