不用寄給你們的,直接叫對方發(fā)送電子文檔導(dǎo)入開票。需要給對方負(fù)數(shù)發(fā)票
我們給對方開了紅字發(fā)票信息表,這張信息表要寄給對方嗎?對方要開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?我們要先憑紅字信息表先做賬嗎?
老師,銷售方紅沖發(fā)票,對方還沒有抵扣的,原發(fā)票要讓購買方寄回來嗎?我們開出的紅字發(fā)票需要寄給他們嗎?
紅字發(fā)票信息表給了對方,他們開出了紅字發(fā)票要寄給我們嗎
老師 我們給購買方開了發(fā)票 現(xiàn)在對方給我開了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開紅字發(fā)票需要寄過去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來給我們嗎?
你好老師,請問購買方開出的紅字信息表原票還要寄回給我們嗎?我們開出的負(fù)數(shù)發(fā)票要給對方嗎?
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報,要求補報收入補稅,現(xiàn)更正申報問題1是22年未申報有300萬,如果報在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報?現(xiàn)該怎么操作好?
好的,謝謝老師
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