你好沒有收入? 0報的呢?
年末收入暫估后,增值稅未申報暫估收入可行嗎
上個月暫估收入先交了增值稅,這個月紅沖上月暫估的那筆憑證,再按實際收入確認繳納增值稅,然后又暫估收入,請問增值稅申報表附表一怎么填?
老師,個稅申報上個月有一個人少報100元這個月補上可以嗎?還是更正上個月,這個月還沒報。更正對企業(yè)有影響嗎?還有就是收入暫估入賬,增值稅暫估嗎?需要交增值稅吧。成本費用暫估入賬,需要什么證明?成本費用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧,也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
想問一下沒有暫估的收入,要增值稅申報嗎?
想問一下,應(yīng)收暫估的收入,是否要申報增值稅附加稅呢
請問公司的固定資產(chǎn)攤銷結(jié)束了,還留有殘值,這個一般怎么清理。公司還要自用的。
你好老師,建筑公司有異地項目的,一般納稅人當月或者小規(guī)模當季度無異地開票的情況,異地不用申報預繳增值稅所得稅嗎?只有開票產(chǎn)生稅款才需做預繳申報嗎?
公司買方可以做進項抵扣嗎?稅率是多少。公司買方有什么要求,后續(xù)房子如果過戶需要怎么處理,購房和賣房涉及到的分錄,是不是每月需要計提折舊
老師,外貿(mào)進出口企業(yè)預付給采購單位貨款,貨拿到了報關(guān)了,但是采購發(fā)票沒到,這種情況退稅處理的時候有什么問題
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,那公司是給乙打款50萬還是40萬?如果打款50萬,乙應(yīng)該承擔前面的虧損10萬怎么解決?如果打款40萬,做憑證借實收資本乙 40萬,貸銀行存款40萬,乙還余10萬實收資本,這個10萬怎么做憑證?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
老師,物業(yè)中心采購的物資合同里面,采購的東西,明確寫了衛(wèi)生紙,高端茶葉,茶葉,花,這些能出現(xiàn)在清單里面嗎?
請問一下按照結(jié)算價 去年開業(yè)主的發(fā)票多開了,選擇需要紅沖,怎么選擇理由呢
老師,請問員工家屬住院醫(yī)療費可以報銷嗎
您好老師,我公司用于招待客戶開的住宿費的專票,進項稅可以抵扣嗎?
請問老師,銷售水產(chǎn)品用泡沫箱裝,開發(fā)票時泡沫箱選什么商品編碼
打錯字了,就每月暫估的收入,要增值稅申報嗎
你好是 申報增值稅的?
要放到未票收入嗎
是的,是這樣填寫對的是的。
那是不是賬務(wù)處理,我也要暫估稅呢
收入沒有暫估的是實際發(fā)生。
應(yīng)收暫估,不該是收入的暫估么,我不是很理解
收入是按實際發(fā)生,沒有發(fā)生是不暫估的。 成本沒有回來,發(fā)票才暫估。
嗯,那當月確認收入了,可還沒開發(fā)票,那增值稅申報是填寫在哪一欄呢
沒有開票的收入,填寫在無票收入那一列。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作愉快。