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某市區(qū)一家講出口公司為增值稅一船納稅人,2023年4月發(fā)生以下務(wù)1.從國(guó)外進(jìn)口高檔化妝品一批,該批貨物在國(guó)外的買價(jià)200萬(wàn)人民品,運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)卸貨前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)為30萬(wàn)元人民幣,保險(xiǎn)費(fèi)無(wú)法確定。該批貨物已報(bào)關(guān),取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書。2將2017年購(gòu)置的一處位于市區(qū)的房產(chǎn)出租,取得收入(含增值稅)1090萬(wàn)元。3.在公司所在地購(gòu)置房產(chǎn)一處,會(huì)計(jì)上按固定資產(chǎn)核算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬(wàn)元。4.從境內(nèi)某公司承租儀器一臺(tái),支付租金(含增值稅)169.5萬(wàn)元人民幣,取得增值稅專用發(fā)票。5.當(dāng)月將業(yè)務(wù)1購(gòu)進(jìn)的化妝品98%銷售,取得不含增值稅的銷售收入300萬(wàn)元,2%作為本公司職T的福利發(fā)放。(出口退稅13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃9%,進(jìn)口高檔護(hù)膚品的關(guān)稅稅率10%,消費(fèi)稅稅率15%,期初留抵稅額為0,相關(guān)票據(jù)均以比對(duì)認(rèn)證)。要求計(jì)算:1業(yè)務(wù)1應(yīng)納稅的進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅。2.業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納增值稅。3.業(yè)務(wù)3當(dāng)月介許抵免的進(jìn)項(xiàng)稅。4.務(wù)4允許抵免的進(jìn)項(xiàng)稅。5.業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)稅額。6.當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。7.當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。8.當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維

2023-06-15 09:42
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-15 09:44

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2023-06-15
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-06-10
關(guān)稅(200+10+30+240×0.3%)×10% 增值稅(200+10+30+240×0.3%)×(1+10%)×13% 你計(jì)算一下
2022-12-17
(1)計(jì)算進(jìn)口輕型商務(wù)客車應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅 (800000%2B?60000 %2B30000)*0.2=178000 進(jìn)口增值稅的計(jì)算是 (890000 %2B178000)/(1-0.05)*0.13=146147.37 進(jìn)口消費(fèi)稅的計(jì)算是 (890000 %2B178000)/(1-0.05)*0.05=56210.53 (2)計(jì)算進(jìn)口護(hù)膚品應(yīng)繳納的進(jìn)口關(guān)稅 (200%2B 30)*0.1=23 進(jìn)口增值稅是(223%2B 23)*0.13=31.98
2021-12-20
車關(guān)稅(800000+60000+30000)*20%=17.8萬(wàn) 消費(fèi)稅為(89+17.8)/(1-5%)*5% 增值稅={(89+17.8)+(89+17.8)/(1-5%)+5%}*13% 護(hù)膚品關(guān)稅=(200+10+30)*(1+0.3%)*10% 增值稅=200+10+30)*(1+0.3%)*110%*13%
2021-12-21
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