您好,是3類企業(yè):小微企業(yè)和制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
老師,我們是新企業(yè),就有很多進(jìn)項發(fā)票,申請留抵退稅那個表格,進(jìn)賬構(gòu)成比例為什么不可以是100%
老師:此題涉及的增量留抵退稅的放在,為何這是汽車制造業(yè),應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅,他退進(jìn)項時應(yīng)該要受到進(jìn)項構(gòu)成比例還要再乘60%的比例,這個題目最后答案沒有乘60%,而且他的分錄為何不用通過應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,直接到銀行存款了也是可以?
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會有什么風(fēng)險?這個B貨物的進(jìn)項稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報表上的期末余額未分配利潤是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個科目,怎么做呀