您好,增值稅不計提的 ,是結(jié)轉(zhuǎn) 本題 銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 21290.81-18085.64

老師,這個第五項進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財產(chǎn)損溢科目???有他什么事???然后下面不能抵扣做的會計分錄也不太明白
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,發(fā)票不抵扣賬務(wù)處理怎么寫。我司之前是把稅金入到預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅科目的,認(rèn)證后才轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。麻煩老師寫下分錄
老師,上個月進(jìn)項稅抵扣銷項稅,不用交增值稅,這個賬務(wù)處理會計分錄怎么做呀?
增值稅怎么計提?怎么做賬務(wù)處理會計分錄?麻煩老師詳細(xì)說下,這點不太理解! 銷項21290.81 已勾選(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)18085.64
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,增值稅這塊我一直很混亂…… 現(xiàn)在是這樣,產(chǎn)生進(jìn)項稅 我一直放在待認(rèn)證進(jìn)項里 勾選認(rèn)證以后是不要從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項?第一部是不這樣做?
您好,是的呢,需要進(jìn)項稅勾選時從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項。 增值稅這里科目太多了,11個科目10個專欄,但不是都用到,會我們工作中的就可以