您好,不行的呀,我們是免稅銷售就沒有進(jìn)項(xiàng)可抵的,含 稅價(jià)格進(jìn)入設(shè)備成本哦
老師好,公司是一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有,且有房產(chǎn),租賃給別的公司,簽了租賃合同,租金5萬,押金5千,給對方開了增值稅普通電子發(fā)票“不動(dòng)產(chǎn)租賃”金額47619.05,稅金2380.95,總額50000,請問賬務(wù)如何處理?其他業(yè)務(wù)收入?增值稅電子普通發(fā)票稅金能否抵扣?
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,你好,外貿(mào)公司 只有外貿(mào)業(yè)務(wù),買了一些檢測產(chǎn)品質(zhì)量的機(jī)器,好幾萬的,那它的增值稅能抵扣嗎,沒地方抵扣能否留底退稅呢
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能取得,不能及時(shí)抵扣,這樣我下月申報(bào)的時(shí)候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時(shí),說增值稅是流轉(zhuǎn)稅 ,沿著進(jìn)項(xiàng)找到銷項(xiàng)的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺(tái)設(shè)備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個(gè)業(yè)務(wù)我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進(jìn)項(xiàng),沿著這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)呀,這個(gè)能抵扣嗎
像學(xué)個(gè)會(huì)計(jì)證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報(bào)繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識(shí)別碼錯(cuò)了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個(gè)人出租鏟車和鉤機(jī),運(yùn)輸車這些需要有什么證明的!就是個(gè)人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補(bǔ)份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個(gè)月的退休公司不到5千塊錢,那他這個(gè)退休工資,還需要申報(bào)報(bào)個(gè)稅嗎,或者說,因?yàn)閺埲賱e處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時(shí)候,會(huì)統(tǒng)計(jì)到一起計(jì)算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費(fèi),現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費(fèi)需要退回,分錄怎么寫
好的,那老板買車也一樣的吧,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)成本就可以吧
您好,是的呢,不要寫老板買車哦,摘要上寫公司買車
嗯嗯,懂了,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~