你好,這種是需要做賬務(wù)處理的,一正一負(fù)
各位老師好,有一筆賬是關(guān)于上個(gè)月的發(fā)票的。上個(gè)月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對(duì)的,內(nèi)容錯(cuò)了。這張票我同事沒(méi)有認(rèn)證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖,1月重開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)一下各位老師這個(gè)月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫(xiě)錯(cuò)了6月份做了紅沖,又重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開(kāi)票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開(kāi)的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票。
老師你好!我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的,財(cái)務(wù)賬也已經(jīng)入過(guò)了,但是對(duì)方8月份說(shuō)電子票據(jù)開(kāi)票有誤,重新開(kāi),現(xiàn)在只能沖紅了,我想問(wèn)下這張票據(jù)沖紅了,但是在沒(méi)沖紅之前已經(jīng)做過(guò)收入了,是不是把原來(lái)的收入做筆相反的賬務(wù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷(xiāo)掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷(xiāo)掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷(xiāo)掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
收到的成本票普票是3-4月份的,現(xiàn)在對(duì)方需要拿去沖紅,重新開(kāi)給我,我之前月份已經(jīng)入賬了,這個(gè)該怎么處理?
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢(xún)下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買(mǎi)的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買(mǎi),要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷(xiāo)公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣(mài) 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣(mài)稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專(zhuān)票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶(hù),轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶(hù)貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫(xiě)
公戶(hù)轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
可以不做賬務(wù)處理 把本月開(kāi)的這張藍(lán)字和紅字發(fā)票貼在以前月份那張做了收入的記賬憑證后面嗎
您好不建議這樣操作了,因?yàn)橘~上跟系統(tǒng)對(duì)不上
對(duì)得上啊,本月一正一負(fù)
你好,最終是一樣。只是老師不建議這樣。 你如果覺(jué)得這樣沒(méi)問(wèn)題也可以。結(jié)果是沒(méi)問(wèn)題的。