同學(xué)您好,計(jì)入管理費(fèi)用
包括土地出讓金(土地出讓收益,包括熟地、生地價(jià))、拆遷補(bǔ)償費(fèi)(貨幣補(bǔ)償、實(shí)物補(bǔ)償或稱以房補(bǔ)房、以房補(bǔ)地)、征收補(bǔ)償款、開發(fā)規(guī)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、土地出讓金延期支付利息、土地延期開發(fā)違約金等。 1.上述費(fèi)用分別由哪些部門收取,具體如何構(gòu)成,是什么性質(zhì)(比如行政事業(yè)性收費(fèi)、罰款等)?有什么用途?開具什么票據(jù)?是否可以作為土地價(jià)款扣除?各地還有哪些費(fèi)用? 2.哪些費(fèi)用無法取得省級以上(含省級)財(cái)政部門監(jiān)(?。┲频呢?cái)政票據(jù)? 3. 拆遷補(bǔ)償、征地補(bǔ)償,特別是實(shí)物補(bǔ)償有哪些形式,由哪些費(fèi)用構(gòu)成,補(bǔ)償協(xié)議如何簽訂,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)如何測定。實(shí)物補(bǔ)償按什么價(jià)格確定銷售額,房屋拆遷的成本是否包含土地價(jià)款? 4.各地在土地出讓環(huán)節(jié)還有哪些與土地價(jià)款有關(guān)的規(guī)定? 5.對于土地價(jià)款扣除范圍的問題,各地是如何理解、如何執(zhí)行的?存在哪些難點(diǎn)?各地在執(zhí)行其他稅種政策時(shí)如何規(guī)定? 6.是否剔除用于出租的、自用物業(yè)面積? 7.后期補(bǔ)繳的土地出讓金是否需要對以前已扣除的金額追溯調(diào)整? 8.如果存在以財(cái)政補(bǔ)貼或其他返還的形式返還土地出讓金的情形,如何確定扣除的土地價(jià)款金額? 9.如果轉(zhuǎn)讓未完工的房地產(chǎn)項(xiàng)目,土地價(jià)款如何進(jìn)行扣
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會(huì)決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯(cuò)我在本月應(yīng)該怎么更正,會(huì)計(jì)分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時(shí)要對上年的差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整嗎?納稅申報(bào)報(bào)表要怎么調(diào)整?
客戶公司在8月退回7月31日的發(fā)票,要求格式按照他們的新標(biāo)準(zhǔn)重開,以方便他們的記入系統(tǒng)。并無任何業(yè)務(wù)再發(fā)生,不是退貨行為。既然跨了月,請問對此我方會(huì)計(jì)需要做哪些處理?(包括票據(jù)賬務(wù)和稅務(wù)等所有方面) 請看清楚描述,是已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有重新發(fā)生新業(yè)務(wù)。并且不是內(nèi)容上金額上調(diào)整重開發(fā)票,只是格式調(diào)整。不要上來就說什么虛開發(fā)票,虛開發(fā)票是違法犯罪行為,不要自己是個(gè)什么所謂的專家老師就可以隨便給別人扣罪名。難道作為從業(yè)人員您就那么厲害沒有開錯(cuò)過發(fā)票嗎?
我公司經(jīng)濟(jì)糾紛案起訴,收到對方賠付違約金需要繳企業(yè)所得稅嗎?如何做賬?進(jìn)賬是做營業(yè)外收入科目是什么錢,請滴律師 支出費(fèi)用需要開發(fā)票嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來的銷項(xiàng)稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)?。恳簿褪钦f,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個(gè)問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬,這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時(shí)如果說利潤是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個(gè)這個(gè)測算的時(shí)候,要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
對方需要我們開發(fā)票 我們來開收據(jù)給他可以嗎?
收取違約金一般不需要開發(fā)票。需要開發(fā)票的情形是單位和個(gè)人從事銷售商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)。但是收取違約金的當(dāng)事人可以出具收據(jù),寫明支付違約金和收取違約金的人的姓名、住所;收取違約金的原因;違約金的數(shù)額;以及收取的時(shí)間等事項(xiàng)。
那貨款延期利息呢?這個(gè)需要開發(fā)票嗎 還是只要開收據(jù)就好
同學(xué)您好,您說的是公司貸款利息嗎?如果是銀行貸款利息,可以去銀行開發(fā)票的
不是 是客戶付款延期 我們跟他算的利息
同學(xué)您好,這樣一樣不需要