你好,這種情況就只能根據(jù)收入全額納稅了?
老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機票,客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票,同時我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因為疫情,有部分機票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬打給我們,我們再把一萬塊錢退給客戶,中間沒有差價。想問問我們收到地接社款后給他開正數(shù)發(fā)票,再退給客戶后取得客戶的發(fā)票,這么操作可以嗎?
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務報銷打了發(fā)票?這種情況稅務查公司賬時候能過關嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
進口報關單的完稅價格和支付國外的貨款存在差異,那個差異放在哪里呢,都是人民幣的價格
垃圾處理費一般怎么交?人數(shù)一般取哪里的人數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,我們收到滴滴普通發(fā)票也是可以抵扣的對吧?申報增值稅的時候是不是填附表二的8b和10行?但是剛申報出現(xiàn)這樣的情況咋回事?
7月開了一張專票,8月發(fā)生退票要紅沖這張重新開,金額一樣,請問上個月開的那張還繼續(xù)在7月正常做帳嗎?
你好老師,我做了一筆分錄,借:本年利潤 1萬 貸預收賬款1萬 這筆分錄在利潤表和資產(chǎn)負債表各是體現(xiàn)在哪里呢?
你好,老師固定資產(chǎn)的殘值率以什么為參考進行確認呢
老師,我想問一下,關聯(lián)企業(yè)收到總部的財務資助款,總部做了現(xiàn)流,支付其他投資支付財務資助款,收到的那個企業(yè)應該做什么現(xiàn)流?是收到其他投資-收到財務資助款,還是收到其他籌資,收到財務資助款啊,這兩個有什么不一樣嗎
自然人電子稅務局扣繳端如何新增企業(yè)
請問老師,建筑會計,這個每次付款的合同如何管理,是放在憑證一起還是單獨管理,老師是如何管理的
票據(jù)的保證是連帶責任保證么
員工來報銷這一塊的費用,只有報銷單上寫的金額和他付款的明細,外賬上面不能入賬怎么辦?
你好,內(nèi)賬據(jù)實入賬。 外賬因為沒有發(fā)票就只能做無票支出的分錄,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理。
無票支出的分錄怎么做?
你好 借:銷售費用等科目 ,貸:銀行存款等科目?
我按全額收入繳稅,匯算清繳的時候不應該是調(diào)減嗎?
你好,因為發(fā)生的支出計入了損益,會計上抵扣了所得稅。所以匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理才是的
但是這筆錢就是實際的成本呀,也要交所得稅嗎?
你好,因為成本沒有取得發(fā)票,所以是需要做納稅調(diào)增處理的