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每個月轉(zhuǎn)出的未交增值稅是直接用當(dāng)月的銷項稅減去進項稅嗎?還是還包括了其他的什么嗎

2023-11-07 17:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-07 17:35

學(xué)員朋友您好,學(xué)員您好,是的,對的,但是要注意進項稅大于銷項稅,這種情況不需要進行單獨的賬務(wù)處理。

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學(xué)員朋友您好,學(xué)員您好,是的,對的,但是要注意進項稅大于銷項稅,這種情況不需要進行單獨的賬務(wù)處理。
2023-11-07
你好,這個兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式都是可以的
2024-08-05
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
這個未交增值稅是銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出減上期留底算出來的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-04-23
你好,兩種方法都可以。實際操作中,月末一般是根據(jù)銷項和進項的差額,做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
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