所得稅這么計算地500*25%
小規(guī)模全年利潤總額為150萬,企業(yè)所得稅需要交多少?
小規(guī)模全年利潤總額140萬,需要交企業(yè)所得稅多少呢?
2022年利潤總額3萬,企業(yè)所得稅怎樣計算,需要交多少稅
老師,2021年企業(yè)利潤總額是208萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅?
老師,去年利潤總額500萬,需要交多少企業(yè)所得稅呢
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
不分300萬以內(nèi),和300-500萬嗎?去年不是有優(yōu)惠政策嗎
對,現(xiàn)在超過300萬,全額按照25%納稅
去年的政策
去年就是100萬以內(nèi)是2.5% 100~300萬之間是5%
300-500萬之間呢
這個就是全額按照25%來算
去年500萬的利潤,總共需要交多少企業(yè)所得稅呀,能列式子計算一下嗎
500*25%,沒有減免的優(yōu)惠政策