對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,我們?cè)俑鶕?jù)信息單號(hào)開具紅字發(fā)票
一般納稅人,開給甲方的專票,甲方收到發(fā)票后成本核減了金額,發(fā)票需要作廢重開,但是發(fā)票抵扣聯(lián)現(xiàn)已丟失,發(fā)票要怎么作廢重開呢?
老師好,請(qǐng)問21年開具的專票,對(duì)方抵扣,現(xiàn)在因?yàn)樨浛钗粗Ц叮鲝U,能作廢嗎?作廢的話是不是要和對(duì)方溝通?
一般納稅人 開具的專票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)票要作廢怎么操作
老師,我公司開給客戶的專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在合同終止需要作廢這張發(fā)票,請(qǐng)問該怎么操作?
老師,請(qǐng)問我一般納稅人21年開的專票,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,應(yīng)怎樣操作
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,我們?cè)俑鶕?jù)信息單號(hào)開具紅字發(fā)票
對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,我們?cè)俑鶕?jù)信息單號(hào)開具紅字發(fā)票
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
老師,如果購(gòu)買方未抵扣應(yīng)怎樣操作?
購(gòu)買方未抵扣,銷售方收回發(fā)票,自行申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,并開具紅字發(fā)票
如果發(fā)票沒有收回呢?
發(fā)票沒有收回時(shí),不要申請(qǐng)紅字發(fā)票
好的,多謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!