您可能已經(jīng)完成了進(jìn)項(xiàng)稅的申報(bào)。具體來(lái)說(shuō),您在電子口岸進(jìn)口增值稅核查系統(tǒng)中查詢到稅單后,應(yīng)該已經(jīng)完成了稅務(wù)登記和稅款繳納等手續(xù)。之后,您輸入企業(yè)名稱、稅局名稱、稅局代碼和企業(yè)信息,可能是在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的相關(guān)操作,最終打印出的完稅抵扣清單表明您已經(jīng)完成了進(jìn)項(xiàng)稅的申報(bào)和抵扣。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
生產(chǎn)企業(yè)9月進(jìn)口一批設(shè)備,繳納了增值稅32701.29,按照教學(xué),我在電子口岸:進(jìn)口增值稅核查系統(tǒng),在稅單下載里沒(méi)查詢到這筆稅單,然后進(jìn)進(jìn)入新稅單查詢,找到稅單,但打印不了,然后我進(jìn)入新稅單下載,打印,打印不了,讓我輸入企業(yè)名稱,稅局名稱,稅局代碼,還有企業(yè)信息,這才讓我打印,可打印出來(lái)是完稅抵扣清單,納稅申報(bào)日期是11.6,我是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)了
老師好,我單位每月暫估未開票收入,然后正常納增值稅,等到這些收入開了發(fā)票之后再?zèng)_回原暫估收入。納稅申報(bào)表與賬目同步操作。開票收入正常入賬報(bào)稅納稅。 但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)有一筆超過(guò)一年以上確認(rèn)的暫估收入已經(jīng)開票但仍未沖回,(實(shí)質(zhì)上是企業(yè)多申報(bào)了銷項(xiàng)稅額,但我企業(yè)一直銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),未納過(guò)增值稅,受影響的是留抵稅額)現(xiàn)在調(diào)整增值稅申報(bào)表,稅務(wù)系統(tǒng)里面只默認(rèn)一年以內(nèi)的暫估是允許沖銷的,如果強(qiáng)制更正就會(huì)啟動(dòng)異常核查流程,可能稅局要來(lái)查賬, 我想咨詢一下,在稅務(wù)法規(guī)層面,如果未開票收入申報(bào)后已經(jīng)開票但超過(guò)一年以上未沖銷的,是法律強(qiáng)制性規(guī)定就不允許沖銷了還是經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門核查后情況屬實(shí)仍允許企業(yè)沖銷呢?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
電子口岸里面我只是打印,怎么就完成申報(bào)了,然后我到電子稅務(wù)局看到那張海關(guān)繳款書還沒(méi)勾選,電子稅局如何查詢是否已經(jīng)申報(bào),如果完成申報(bào)能退回嗎
在電子口岸打印報(bào)關(guān)單并完成申報(bào)后,您可以在電子口岸的查詢頁(yè)面輸入相應(yīng)的查詢條件,例如提運(yùn)單號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào)等,以查看報(bào)關(guān)單的詳細(xì)信息。如果您已經(jīng)申報(bào)了海關(guān)繳款書,但未在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選,您可以登錄電子稅務(wù)局,在“申報(bào)信息查詢”或“涉稅查詢”模塊中查看您的申報(bào)記錄。 如果您需要確認(rèn)是否已經(jīng)申報(bào)成功,可以按照以下步驟操作: 1.登錄電子口岸,進(jìn)入“查詢統(tǒng)計(jì)”或“報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)查詢”頁(yè)面。 2.輸入相應(yīng)的查詢條件,例如提運(yùn)單號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào)等。 3.在查詢結(jié)果中查看報(bào)關(guān)單的狀態(tài),如果顯示已申報(bào),則說(shuō)明已經(jīng)成功完成了申報(bào)。 如果您發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了海關(guān)繳款書但未在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選,可以在電子稅務(wù)局的申報(bào)記錄查詢中查看您的申報(bào)記錄,并進(jìn)行相應(yīng)的勾選操作。
還有這月我的增值稅之前已經(jīng)0申報(bào)了,這時(shí)怎么查
可以查申報(bào)記錄哦
申報(bào)信息查詢里查詢不到進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證情況,只能查到已經(jīng)申報(bào)的正常的增值稅申報(bào)表,
你們不是電子稅局勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
我問(wèn)的還是那張海關(guān)繳款書的事
這個(gè)可以去稅局大廳查詢