你好對(duì)沖就可以借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款
我是一般納稅人,以前是代理記賬,現(xiàn)清賬發(fā)現(xiàn),公司已沒庫(kù)存但銷售重復(fù)記賬了,現(xiàn)在應(yīng)收賬款掛賬太多,怎么辦?
您好老師,我現(xiàn)在經(jīng)手一家公司需要注銷,現(xiàn)在往來(lái)賬應(yīng)收賬款掛5萬(wàn),預(yù)付掛7萬(wàn),其他應(yīng)付款~工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛1000元,我該怎么賬務(wù)處理才能清零
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上掛了好多個(gè)人往來(lái)。其他應(yīng)收款。好幾年了也沒處理。現(xiàn)在該怎么處理呢?
你好老師,我公司原本要和一家公司合伙開一個(gè)公司,后來(lái)沒開成,前期公司的裝修購(gòu)買家居我公司代付了一些款,但一直拿不到發(fā)票,現(xiàn)在這些款一直掛著賬,請(qǐng)問(wèn)要如何處理這個(gè)其他應(yīng)收款
老師,我們是小規(guī)模公司,賬剛從代賬公司處拿回來(lái),發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款,70萬(wàn)左右,這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了,要怎么平?
老師不動(dòng)產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候,有沒有相關(guān)文號(hào)
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表的期初數(shù)據(jù)嗎
購(gòu)進(jìn)原材料印花稅稅率?
個(gè)稅,對(duì)于個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得是不超200萬(wàn),減半嗎
老師,圖一這個(gè)單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)不做分錄呢?銷項(xiàng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們是個(gè)體戶,庫(kù)存商品采購(gòu)入庫(kù)是價(jià)稅合計(jì)金額入賬嗎?
老師,我們購(gòu)入了礦泉水十件,老板說(shuō)不知道多少錢,我要入到庫(kù)存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購(gòu)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫(kù)存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈(zèng)送時(shí)借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫(kù)存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢。
直接沖嗎,需要附什么憑證在記賬憑證后面嗎
不需要原始憑證,自己在摘要里面寫清楚了就行。
具體怎么寫
某某客戶科目對(duì)沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。