開(kāi)出去的不含稅發(fā)票是7200,進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)多少需要根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算。 一般來(lái)說(shuō),增值稅專用發(fā)票上的單價(jià)是不含稅價(jià),而增值稅普通發(fā)票上的單價(jià)是含稅價(jià)。如果需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票的金額,可以通過(guò)以下公式進(jìn)行計(jì)算: 進(jìn)項(xiàng)票金額=不含稅銷售額×(1%2B適用稅率)÷數(shù)量 假設(shè)適用稅率為13%,不含稅銷售額為7200元,那么可以按照以下步驟計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票金額: 1.計(jì)算含稅銷售額:含稅銷售額=7200×(1%2B13%)=8364元 2.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票金額:進(jìn)項(xiàng)票金額=含稅銷售額÷數(shù)量=8364÷數(shù)量
我0稅率發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的比進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還多會(huì)怎么樣么,比如進(jìn)項(xiàng)只有1000,我開(kāi)1萬(wàn)出去
老師,早上好!比如我共開(kāi)出含稅銷售發(fā)票 4057852.07元,那么我這次的開(kāi)票成本一共是多少,怎么計(jì)算的呀,
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)如果我們開(kāi)出220萬(wàn)的發(fā)票(含9%稅點(diǎn)),需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)票呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)給客戶含稅10000的發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅9000,我們的成本是多少呀,怎么核算,
請(qǐng)問(wèn)一下已開(kāi)出去的發(fā)票金額?比如說(shuō)是五萬(wàn),怎么查進(jìn)項(xiàng)票缺多少?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來(lái)賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒(méi)有入進(jìn)去,錢(qián)已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
老師,印花稅怎么算?
顧客在菜里吃出異物,退款怎么做賬?
老師,小規(guī)模,季度開(kāi)票總數(shù)不超過(guò)30萬(wàn)元,月超過(guò)10萬(wàn)元,免稅不
老師咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒(méi)有直播課程了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有什么增值稅減半征收的政策嗎?沒(méi)什么印象有
支付醫(yī)藥費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問(wèn),數(shù)量是什么意思啊
就是你開(kāi)票的數(shù)量的