你好,進項稅點是多少?增值稅稅負(fù)率控制在多少呢? 我需要知道這兩個信息,才可以回復(fù)
老師,請問下,含稅金額185萬,13個點的,這是購進開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點是9個點,那如果賣出,按13個點,金額是多少呀,需要加減進項稅和銷項稅嗎
老師,我們公司開了60萬的銷售專票,稅率9%,需要多少進項票呀?利潤率按多少呀?建筑業(yè),一般納稅人
老師,您好!請問如果我們開出220萬的發(fā)票(含9%稅點),需要準(zhǔn)備多少進項票呀?
老師你好,我是156萬施工,開出去是9個點專票,我進項13個點60萬,還需要多少進項,約要繳多少稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項票,是9個點的,開進來的成本票是13個點的,請問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
13個點,稅負(fù)控制在2%
你好 銷項稅額—進項稅額=增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率 帶入數(shù)據(jù)就是??220萬/1.09*9%—進項稅額=?220萬/1.09*2% 就可以求出 進項稅額,然后 用??進項稅額/13%*1.13,就是需要的進項含稅金額。
謝謝老師,我來試試看看
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。