同學(xué)你好,如果計(jì)提生產(chǎn)成本的科目是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那么紅沖的時(shí)候,庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本都要紅沖,分錄如下: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本

老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個(gè)商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
上月發(fā)票未到,暫估入庫,這個(gè)月紅沖之后,庫存商品成負(fù)數(shù),怎么處理,直接沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
老師:6月有一張忘記沖紅,因?yàn)榕聨齑尕?fù)數(shù),就上個(gè)月產(chǎn)品就做了入庫,可是發(fā)票沒沖,7月才沖紅,可是7月銷售才1萬多,造成成本比銷售高了,這個(gè)要怎么處理
上個(gè)月從生產(chǎn)成本多做了,這個(gè)月紅沖了,庫存商品也需要紅沖嗎?
老師,2月份暫估庫存商品金額:210.26,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,4月份紅沖暫估庫存商品金額:-106元,還差104.07元沒有紅沖,那我9月份做一張紅沖 借:庫存商品:-104.07貸:應(yīng)付賬款-暫估款-104.07,老師我還需要再做一張憑證嗎?
老師 這個(gè)不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
辦理取消監(jiān)事業(yè)務(wù),北京的公司章程需要改嗎,網(wǎng)上辦理法人需要簽字嗎?還是章程里的人都要簽字,在網(wǎng)上怎么簽字。具體流程步驟
老師,一般與供應(yīng)商對賬的模式有那些?那種比較實(shí)用?
老師,請問下法人變更和股東變更(公司沒有實(shí)際經(jīng)營,什么都是0,可以按0元轉(zhuǎn)讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請問老板為了談業(yè)務(wù)買的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費(fèi)用嗎,謝謝
老師 稅一 消費(fèi)稅 這種成本利潤率都沒給出,怎么計(jì)算?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?


是生產(chǎn)成本多做了,不是主營業(yè)務(wù)成本
明白,正常是生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品,然后庫存商品 再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入。 如果是生產(chǎn)成本多做了,需要再沖銷生產(chǎn)成本的同時(shí),沖銷庫存商品。因?yàn)閹齑嫔唐肥巧a(chǎn)成本的對應(yīng)科目。