同學(xué)你好,這個(gè)就是按照我得到了什么,270000按照40%的增資,我失去了股權(quán)稀釋原來(lái)賬面價(jià)值的20%,兩者的差就是損益
老師題目劃紅線(xiàn)部分,我不是很理解表達(dá)的意思,所以計(jì)算部分框起來(lái)那里,我也不懂,講解下。然后想問(wèn)下這個(gè)模擬機(jī)考,有視頻講解的麼?
老師麻煩講一下這個(gè),詳細(xì)點(diǎn)[呲牙]分錄,還有思路,謝謝老師 我的理解是:賬面價(jià)值是最初的成本2500, 賣(mài)出減買(mǎi)入3000-2500是賺錢(qián),記損益類(lèi)貸方,所以投資收益是-500 然而錯(cuò)了[捂臉]
這個(gè)a我能理解,這B為什么不行呀?他那個(gè)上面說(shuō),不屬于合并也不會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額和損益,那固定資產(chǎn)也不會(huì)影響到應(yīng)納稅所得額和損益啊,希望老師能夠詳細(xì)的解釋?zhuān)业囊馑际侨绻潭ㄙY產(chǎn)初始確認(rèn)時(shí)也是賬面和實(shí)際不一致
我想問(wèn)一下這個(gè)劃線(xiàn)的相關(guān)損益是怎么個(gè)計(jì)算思路,希望老師詳細(xì)講解
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶(hù)賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫(xiě)2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶(hù)代辦社保開(kāi)戶(hù)占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷(xiāo)售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?