0稅率的進(jìn)項(xiàng)是可以勾選的
老師您好,請(qǐng)問,我公司是一家做國際國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理的企業(yè),現(xiàn)在有一票業(yè)務(wù)是幫客戶做國內(nèi)部分的代理運(yùn)輸和代理港雜的,我們能收到的成本票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,我們給客戶開9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票還是6個(gè)點(diǎn)的代理費(fèi)發(fā)票呢?
老師您好 我們公司開的是0稅率的增值稅普通發(fā)票 稅目是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)—國際代理運(yùn)費(fèi) 那我們收到增值稅專用發(fā)票也就是成本可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司是國際貨運(yùn)代理,增值稅適用免稅,現(xiàn)在收到一筆港雜費(fèi)不屬于免稅科目,那我是不是要開有稅率的發(fā)票,交增值稅?我是不是要按3個(gè)點(diǎn)的開?
老師您好 之前我們做的是貨代 是國際貨物運(yùn)輸代理 開具的發(fā)票都是免稅的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 現(xiàn)在我們的母公司租給我們一條船 我們現(xiàn)在有自己的船運(yùn)輸了 那涉及到有關(guān)的項(xiàng)目開具的發(fā)票需要進(jìn)行更改嗎 更改的話是改成什么呢
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
那是什么情況下 進(jìn)項(xiàng)是不能勾選呢
免稅的情況下 進(jìn)項(xiàng)是不能勾選