您好,這個是可以的,可以抵扣
老師您好,請問境外公司租給我司船,期租,承運人是我們,我們公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,但是電子稅務(wù)局上代扣代繳增值稅界面中的征收品目只有咨詢服務(wù),然后稅率只能是6%,這是為什么啊
老師,你好,我們母公司是香港的,母公司借款給我們子公司錢,我們子公司代扣代繳利息的增值稅和企業(yè)所得稅,請問城建稅和教育費附加需要代扣代繳嗎?
老師,您好。我們境內(nèi)子公司從境外母公司借款,然后,子公司代扣代繳增值稅,這個增值稅是子公司承擔的,子公司能抵扣這部分的增值稅嗎?謝謝
老師,您好!我們國內(nèi)子公司與境外母公司之間簽訂的借款合同,就此借款合同,這兩方是否需要繳納印花稅呢?謝謝
老師,您好!我們國內(nèi)子公司與境外母公司之間簽訂的借款合同,就此借款合同,這兩方是否需要繳納印花稅呢?謝謝
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我記得有條稅法是說:購進貸款服務(wù)的進項稅不得抵扣的呀,這是怎么回事呢?
那個是銀行貸款不能抵扣,你們是公司之間的還是銀行的
我們是公司之間的借款,不是從銀行借款的。
你們開票了嗎這個的
國外公司怎么給我們境內(nèi)子公司開票呢?國外公司也開不了增值稅發(fā)票吧
代扣代繳的不是有個票據(jù)嗎你們
有個代扣代繳的報告表和完稅憑證,這個能算是發(fā)票嗎?
那不行,這個是不可以的
那是需要什么票據(jù)才能抵扣進項稅呢?
這種業(yè)務(wù),是最好讓對方開票
那老師,境外公司應(yīng)該開什么發(fā)票給我們呢?
境外正常的話,他們是可以給境內(nèi)開票的
是開形式發(fā)票嗎?是Invoice 發(fā)票嗎?
嗯對,是這個意思的
這種形式發(fā)票也不是進項稅抵扣的依據(jù)憑證啊?又不是中國的增值稅發(fā)票啊
這形式發(fā)票又不是中國的增值稅的專票發(fā)票啊?
那個沒事,因為不影響抵扣,不過我建議您,這種和國外的業(yè)務(wù),最好少開票抵扣,容易有風險
有什么風險呢?
查到的話,容易去追查你的實際流水,實際內(nèi)容