是的,需要交所得稅的哈
你好,我們公司有個(gè)項(xiàng)目有政府補(bǔ)助,專項(xiàng)資金用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,那我們收到的政府補(bǔ)助是需要確定營(yíng)業(yè)外收入,正常繳納所得稅嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)收到政府的項(xiàng)目補(bǔ)助用于廠房裝修,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話,需要繳納企稅嗎?有具體文件說(shuō)明嗎?
政府補(bǔ)助收入 在所得稅匯算清繳的時(shí)候 需要進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
收到政府補(bǔ)助的用于本單位在建工程項(xiàng)目,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
2023年收到一筆政府財(cái)政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營(yíng)業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
我們收的補(bǔ)助是有專項(xiàng)用途的,還需要征所得稅嗎?
有縣級(jí)以上的批文給你們沒(méi)?有就可以不用交所得稅,
有的,是市政府的一個(gè)關(guān)于口袋公園的補(bǔ)助
所得稅處理問(wèn)題通知如下: 一、對(duì)企業(yè)在2008年1月1日至2010年12月31日期間從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門(mén)及其他部門(mén)取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金,凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供資金撥付文件,且文件中規(guī)定該資金的專項(xiàng)用途; (二)財(cái)政部門(mén)或其他撥付資金的政府部門(mén)對(duì)該資金有專門(mén)的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。