1萬/1.13*13% 和1萬/1.01*1% 增值稅稅點分別是差這些
你好,老師,我需要給對方公司支付開票金額是1000元,要求對方公司提供我6%服務(wù)費發(fā)票,稅額是56.60元,但是對方公司不能開6個點服務(wù)費發(fā)票,只能開3個點,我要保證我收到的稅額是不能少的,那么對方公司這個發(fā)票怎么開?
老師,我想了解一下,如果我們公司要求對方物業(yè)公司給我們開具水電費專用發(fā)票,但對方要求加稅點,這個稅點對方是怎么計算出來的7.2,增值稅是6個點,附加稅是怎么算出來的
老師你好,對方給我們開水費發(fā)是普票3個點,而我們給對方開電費發(fā)票是13個點,比如,這個月水費500,電費10000,通常情況這個差額怎么算啊?
我司應(yīng)開給對方電費增票13個點總金額10000,我司用對方公司自來水,對方是普票1個點,用水總金額13000,但票不一樣,稅點不一樣,這個差額怎么算啊
我們給合作公司開票,總金額48萬,應(yīng)該開13個點的,但是公司是小規(guī)模納稅人,只能開三個點的和一個點的。現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票,補(bǔ)開發(fā)票是開1個點的對我們有利還是開3點的?總計扣的稅額是否一樣?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
他家是個體不要發(fā)票,想著水費減去電費再開票,我司含稅13個點是都交到國家電網(wǎng)了,但水利開的水費是1個點,他覺得我們算多了,應(yīng)該10000/1.13*1.01,但我們是一般納稅人,稅費比個體戶就多,如果按他的水費?電費的余額開票,這個電費金額該怎么算,他開余額的發(fā)票也是普票
他給你開普通發(fā)票的話,你也抵扣不了增值稅,那增值稅直接是按照發(fā)票的稅額,這個就是差額。附加稅繳納的增值稅乘以6% 企業(yè)所得稅不需要交
老師,具體計算過程能給寫一下嗎
1萬/1.13*13%等于增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
對方水費13000,我們電費開票金額10000,對方開票13000-10000-10000/1.13*0.13-附加稅=1780,是這樣算嗎
可以的,可以這么做的。
減10000里不含有增值稅嗎,怎么減2次啊
你好 含稅 這個是你們收取的稅點。