你好,他開給你的水費是500,你開給對方的電費是1萬,是含稅的嗎?
老師,我們的房東是個人,自然人,他的租金可以代開發(fā)票給我們,但是水電費并不能代開發(fā)票給我們,但是水務局、供電局都會有發(fā)票給房東。針對這種情況,我要怎么辦呢?我一個企業(yè)不可能沒有水電費啊
老師,你好,我們租房東的廠房,對方給我們開水費和電費的發(fā)票,分別是開幾個點給我們哈
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)給公司開電費發(fā)票,對方一般納稅人給開13%稅點的普通發(fā)票,電費是含稅價,那這樣我們要承擔13個點的稅額,請問這樣合理嗎?
老師你好,對方給我們開水費發(fā)是普票3個點,而我們給對方開電費發(fā)票是13個點,比如,這個月水費500,電費10000,通常情況這個差額怎么算?。?/p>
我司應開給對方電費增票13個點總金額10000,我司用對方公司自來水,對方是普票1個點,用水總金額13000,但票不一樣,稅點不一樣,這個差額怎么算啊
購物卡充值卡,如何做賬,現在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進的公交車,現在報廢,車上賣的電池等配件應該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司???
是的,都是含稅價,水費是普票,我們是增票
你好,稅差增值稅1萬/1.13*13% 附加稅繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半。 企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅)稅率
老師,能具體寫一下嗎,有點看不懂,稅差是我們不給對方嗎
你好,你算差額是要算什么差額?不是算稅的差額嗎?
增值稅1萬/1.13*13% 這個看不懂? 就是你發(fā)票上面的稅額
企業(yè)所得稅10000/1.01-5000-附加,這個不明白
電話方便溝通
好,就是根據利潤來繳納的意思 企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅)*稅率 漏了一個符號
不含稅收入減去對方給你開進來的
老師能打電話咨詢嗎
不好意思,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺建立
好的,稅差=增值稅1150+附加稅138+企業(yè)所得238,這個稅差是我們要補給對方個體戶的,是吧
不需要補給對方,是對方補給你們單位,他插著你們單位的稅款,你銷售給他,不都是對方承擔稅款?
謝謝。老師還有個問題,如果這個月水費高了,對方要水費減去電費,這個錢又該怎么算啊,例如:水費1000,電費含稅500,(對方想著1000-500=500,他是普票,我們還要我們補他500的稅費57.5)
他開的是普通發(fā)票,你是沒法抵扣增值稅的,也就是這個增值稅附加稅,正常交所得稅的話就不用交了。
那他1000-500這樣算合理嗎
算的是什么?他想讓你給他退回所得稅嗎?
他的意思就是不要增票,他是普票,讓我們給他補足稅額部分,
哦,那你們實際發(fā)生的是什么業(yè)務的。按照你這個算法的話,對方差著你們的稅款 他給你開來的普通發(fā)票又沒抵扣增值稅
只能拿來抵扣所得稅。