您好 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.3 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7 貸:庫(kù)存商品 7 借:應(yīng)收賬款-0.3-0.039=-0.339 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10*0.03=-0.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-0.3*0.13=-0.039
3.甲公司銷售-批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000 元,增值稅額13000 元。該批商品的成本為8000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額。 (1) 銷售時(shí)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄 (2)銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 (2)發(fā)生銷售折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
1.2020年11月28日田公司銷售一批商品給乙公司,開出專用發(fā)票注明的價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)已收妥。該批商品成本為80萬(wàn)元。12月5日乙公司收到商品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,要求甲公司在價(jià)格上給予5%的折讓。乙公司提出的要求符合合同規(guī)定,田公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),向乙公司開具了紅字專用發(fā)票。要求:(1)判定甲公司應(yīng)在何時(shí)確認(rèn)收入(2)編制發(fā)出商品并收取貨款的會(huì)計(jì)分錄(3)編制甲公司同意給予價(jià)格折讓并退回多余貨款的會(huì)計(jì)分錄
2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到。
2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到。
2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到。
電子轉(zhuǎn)賬,往來(lái)款每天銀行收費(fèi)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師:我問(wèn)一下給學(xué)校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問(wèn)題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-洗車成本
老師,我公司是勞務(wù)公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計(jì)提了60萬(wàn)到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費(fèi)和設(shè)備之類的費(fèi)用,沒(méi)有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計(jì)入25年的成本費(fèi)用嗎
老師,報(bào)銷開員工個(gè)人名字的電話費(fèi)發(fā)票,是計(jì)入福利費(fèi)還是別的科目?
老師,其他債權(quán)投資要計(jì)提減值,為什么其他權(quán)益工具不計(jì)提減值呢
實(shí)收資本過(guò)大會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)工商行電話要我們公司對(duì)賬,這個(gè)我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么