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2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的售價為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷售收入,銷售款項尚未收到。

2022-12-09 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 22:59

借:應(yīng)收賬款?-100000*5%*1.13 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100000*5% ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項?-100000*5%*0.13

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您好 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13000 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫存商品 70000 借:應(yīng)收賬款? -5000-650=-5650 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100000*0.05=-5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -5000*0.13=-650
2022-12-09
學(xué)員你好,問題是什么
2022-12-10
借:應(yīng)收賬款?-100000*5%*1.13 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100000*5% ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項?-100000*5%*0.13
2022-12-09
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款貸*主營業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額13000 借*主營業(yè)務(wù)成本70000貸*庫存商品70000 借*主營業(yè)務(wù)收入100000*0.05=5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額5000*0.13=650 貸*應(yīng)收賬款5650
2022-12-10
您好,您的具體問題是什么呢?
2021-04-02
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