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Q

2、乙公司銷售一批商品給丙公司,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到。

2022-12-10 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-10 18:25

學(xué)員你好,問(wèn)題是什么

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快賬用戶8797 追問(wèn) 2022-12-10 18:48

做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-10 18:51

借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸*應(yīng)收賬款113000 借*庫(kù)存商品70000 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000

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快賬用戶8797 追問(wèn) 2022-12-10 19:01

老師, 就這?沒(méi)有嘛?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 19:24

學(xué)員你好,分錄如下,以此為準(zhǔn) 借*應(yīng)收賬款貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額13000 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000貸*庫(kù)存商品70000 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000*0.05=5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額5000*0.13=650 貸*應(yīng)收賬款5650

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您好 借:應(yīng)收賬款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫(kù)存商品 70000 借:應(yīng)收賬款? -5000-650=-5650 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100000*0.05=-5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -5000*0.13=-650
2022-12-09
學(xué)員你好,問(wèn)題是什么
2022-12-10
借:應(yīng)收賬款?-100000*5%*1.13 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -100000*5% ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?-100000*5%*0.13
2022-12-09
學(xué)員你好,分錄如下 借*應(yīng)收賬款貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額13000 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000貸*庫(kù)存商品70000 借*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000*0.05=5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額5000*0.13=650 貸*應(yīng)收賬款5650
2022-12-10
您好,您的具體問(wèn)題是什么呢?
2021-04-02
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