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老師,你好,上個月暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付賬款,這個月收到專票,怎么紅沖呀?

2023-11-02 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 17:26

您好,這個的話,你們是可以正常做相反的這個

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快賬用戶9151 追問 2023-11-02 17:28

不做相反的怎么做

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快賬用戶9151 追問 2023-11-02 17:28

進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-11-02 17:51

那就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶9151 追問 2023-11-02 17:53

還有應(yīng)付賬款和銀行存款呢?是這個月給的錢

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齊紅老師 解答 2023-11-02 19:10

應(yīng)付賬款和銀行存款?你不是沖銷嗎這個

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快賬用戶9151 追問 2023-11-02 19:43

對呀,上個月暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付賬款,這個月收到專票,銀行存款支付,怎么沖?

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快賬用戶9151 追問 2023-11-02 19:44

一共14500元,稅額怎么分

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齊紅老師 解答 2023-11-02 20:45

不是啊同學(xué),你只需要把主營業(yè)務(wù)成本中,這部分多余的進(jìn)項(xiàng)稅,從成本沖銷不是就好了??

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您好,這個的話,你們是可以正常做相反的這個
2023-11-02
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
你這個成本是不是歸屬于這個月的
2021-04-15
沖銷的時(shí)候做過負(fù)數(shù)的會計(jì)分錄。
2022-04-13
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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