您好,這個的話,你們是可以正常做相反的這個
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
上個月預(yù)估成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,這個月紅沖怎么做分錄
老師,你好,上個月暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付賬款,這個月收到專票,怎么紅沖呀?
暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本,有個問題,這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師三上個月暫估憑證:借 主營業(yè)務(wù)成本 100000貸 應(yīng)付賬款 暫估100000 這個月收到材料成本發(fā)票普票61055 應(yīng)該怎么記賬
我去年有些費(fèi)用今年收到發(fā)票。今年直接記去未分配利潤可以嗎,抵扣部分是不是不管去年還是今年可以全額記入看下面圖片 這樣做賬后,我做匯算還需要調(diào)整嗎。怎么操作
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,做業(yè)務(wù)活動成本時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)為什么就結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性里去了,我要怎么做分錄,才能是限定性費(fèi)用
公戶農(nóng)行U頓怎么打明細(xì)
老師請問一下,公司食堂的相關(guān)支出做福利費(fèi)還是辦公費(fèi),公司賣的廢紙殼的收入稅率按13%,還是多少,一般納稅人
我將個人的車子出租給公司,可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師:請問一下,匯算清繳時(shí)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增項(xiàng)目,可不可以全部填0?
老師,個人獨(dú)資一般納稅人客戶,為什么要普票嗎
A公司沒有實(shí)繳,個人把在A公司的股份,轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司該怎么做確認(rèn),在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端該怎么做
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤不相等,啥原因呢。幫看一下公式對嗎
老師,A員工有個體工商戶。他也在我司任職有工資收入,請問這2項(xiàng)收入會合計(jì)計(jì)稅做匯算清繳嗎
不做相反的怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額怎么沖
那就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 主營業(yè)務(wù)成本
還有應(yīng)付賬款和銀行存款呢?是這個月給的錢
應(yīng)付賬款和銀行存款?你不是沖銷嗎這個
對呀,上個月暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本,帶應(yīng)付賬款,這個月收到專票,銀行存款支付,怎么沖?
一共14500元,稅額怎么分
不是啊同學(xué),你只需要把主營業(yè)務(wù)成本中,這部分多余的進(jìn)項(xiàng)稅,從成本沖銷不是就好了??