你好,你支付出去的房卡怎么做的?
我們商會(huì)是非營(yíng)利組織 ,然后和其它公司一起租了一塊辦公室,但是租房合同都是和商會(huì)簽的,交房租也是我們交給房東,然后那個(gè)公司再給商會(huì)轉(zhuǎn)房租,那我們收那個(gè)公司的房租應(yīng)該不算收入吧,收到的這筆錢(qián)應(yīng)該怎么做分錄呢
老師:我們是足浴個(gè)體戶(hù)店做內(nèi)賬,員工宿舍和水電費(fèi)我在他們工資里面扣了,然后出納在把扣下的這個(gè)錢(qián)付給房東,會(huì)計(jì)分錄我要怎么做
老師請(qǐng)問(wèn):我們租的員工宿舍退房的時(shí)候因?yàn)槲覀兲崆巴朔?,房東扣下了租房押金,現(xiàn)在也沒(méi)法讓房東給我們開(kāi)收據(jù)什么的了,請(qǐng)問(wèn):1、我們能去稅務(wù)局把這個(gè)押金作為房租費(fèi)代開(kāi)發(fā)票嗎?2、如果能代開(kāi)發(fā)票,產(chǎn)生的個(gè)稅怎么做賬呢?3、如果不能代開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在又沒(méi)有任何單據(jù)做附件,這個(gè)又怎么處理做分錄呢?
員工把宿舍的房卡弄壞了,賠了一筆錢(qián)進(jìn)來(lái),收到錢(qián)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)宿舍也是租的
老師,2023租了宿舍給員工住,沒(méi)有收到發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是1-8個(gè)月的房租,每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
都還沒(méi)做賬呢,需要一整套,感覺(jué)有點(diǎn)拿不準(zhǔn)
你好,支付出去的和收到的有利潤(rùn)嗎?沒(méi)有的話(huà)借其他應(yīng)收款貸銀行 收回來(lái)做相反的。
沒(méi)得利潤(rùn),就是員工走了,房卡也丟了,他們賠了個(gè)做房卡的錢(qián)。但如果是有利潤(rùn)的話(huà)是要做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我剛剛問(wèn)了,這個(gè)房卡購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候計(jì)入的是管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi)去了。現(xiàn)在賠付啷個(gè)處理呢,他們說(shuō)為了增加懲罰性,原卡10塊,收了員工12塊,有差額收入
借銀行存款,貸其的業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那之前的是做的費(fèi)用哦,這筆其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)得其他業(yè)務(wù)成本去匹配的
借其他業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 這還不好做嗎?
你的意思還是把之前的費(fèi)用調(diào)賬到其他業(yè)務(wù)成本里面去?
對(duì)呀對(duì)呀,你也可以不調(diào)整,沒(méi)有成本就是了。