你好,你們這個(gè)是輔助材料的,可以
老師,我們清包工項(xiàng)目掛靠了一個(gè)建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個(gè)自己的公司,請(qǐng)問(wèn)如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個(gè)項(xiàng)目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅 目前這個(gè)建商品房的項(xiàng)目是從主體開(kāi)始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才劃算,可是這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)槭菑闹黧w開(kāi)始的,也會(huì)涉及到很多的材料,但是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣的,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有勞務(wù)簽一份合同,簡(jiǎn)易計(jì)稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
我公司是一家建筑公司,從另一家建筑公司分包一項(xiàng)工程,對(duì)方是總包。現(xiàn)在要結(jié)算工程款了,對(duì)方要求我們按照實(shí)際消耗的人工,材料,機(jī)械比例,分別開(kāi)具人工費(fèi),材料費(fèi),機(jī)械費(fèi)的發(fā)票。我公司該怎樣開(kāi)具,應(yīng)稅服務(wù)名稱(chēng)可以選擇“建筑服務(wù)*材料費(fèi),建筑服務(wù)*人工費(fèi),建筑服務(wù)*機(jī)械費(fèi)”嗎?
我們主營(yíng)生產(chǎn)產(chǎn)品,主要是市政,公路,隧道,垃圾場(chǎng),雨水等輔助材料,所以施工工期很短,存在的人工施工費(fèi)也同樣比例很低!例:一個(gè)工程項(xiàng)目合同100萬(wàn),實(shí)際材料成本占80萬(wàn),人工成本10萬(wàn),10萬(wàn)利潤(rùn)!但是對(duì)方一定要按9%簽訂勞務(wù)合同,要求我們開(kāi)具9%的發(fā)票,那這樣的話(huà)對(duì)于我這樣實(shí)際成本比例有沒(méi)有什么要求呢,會(huì)不會(huì)覺(jué)得我人工成本太低了不能開(kāi)具9%的發(fā)票呢,或者一定要開(kāi)具那人工成本應(yīng)該占比例多少合適呢?麻煩分問(wèn)題一一回復(fù)下,也可以在我問(wèn)的基礎(chǔ)上延伸下,非常感謝!
請(qǐng)問(wèn):個(gè)稅申報(bào),因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)的個(gè)稅稅率太高了,假如平時(shí)每月按勞務(wù)申報(bào)的收入,改為按照工資薪金申報(bào),那是不是就可以少交個(gè)稅了?或者平時(shí)按勞務(wù)申報(bào)收入,年度匯算清繳是不是可以申請(qǐng)退稅?因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)和工資薪金都是綜合所得收入,需要合并計(jì)稅。
老師我們是瀝青混凝土攤鋪的,同一個(gè)項(xiàng)目簽了機(jī)械租賃帶司機(jī)的合同,又簽了清包工的勞務(wù)費(fèi)合同,勞務(wù)費(fèi)可以按3簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?機(jī)械租賃帶司機(jī)按9的一般納稅嗎?或者要按多少稅率分別開(kāi)票?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?