1.試駕車購進(jìn)時(shí)走固定資產(chǎn)科目:借:固定資產(chǎn)管理費(fèi)用--車輛購置稅管理費(fèi)用--車船稅管理費(fèi)用--保險(xiǎn)貸:銀行存款 2.每年對(duì)試駕車進(jìn)行折舊處理。 3.兩年后售出試駕車:借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)--試駕車 4.銷售舊車時(shí)發(fā)生費(fèi)用:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金) 5.收到車款:借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款
張老師,4s店購入試駕車的分錄要怎么做。它是廠家先開了專票給我們,然后我們自己給自己開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票。
老師,我們是4S店,我們出售了自己的試駕車應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是4s店,廠家給的試駕車補(bǔ)貼怎么做賬務(wù)處理
老師,我們是4s店,試乘試駕車怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是4s店,自己的試乘試駕車自費(fèi)保養(yǎng)怎么做賬務(wù)處理
會(huì)計(jì)在開發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時(shí)候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請(qǐng)問可以簡(jiǎn)單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個(gè)人加盟 受許人是個(gè)人 客戶要求開公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師還在嗎?個(gè)稅申報(bào)那個(gè)稅款所屬期是不是哪個(gè)月發(fā)了工資就填報(bào)那個(gè)月的數(shù)?
請(qǐng)問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問一般納稅人銷售空調(diào)13%,銷售冷氣是9%,那冷氣和空調(diào)有什么區(qū)別嗎
老師好,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)該怎么下載呢,之前的數(shù)據(jù)該怎么恢復(fù)呢,因?yàn)橹匮b系統(tǒng),之前的軟件全都沒有了
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個(gè)類別的小計(jì)咋操作或者用涵數(shù)小計(jì)可以嗎?
老師,這樣固定資產(chǎn)清理的借貸不是不平了嗎?為什么不走營業(yè)外收入?沒看懂
固定資產(chǎn)清理賣出去的金額和你借方的金額一致嗎
老師,我打個(gè)比方,我現(xiàn)在試駕車當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,銷售了9萬
按照老師的固定資產(chǎn)清理科目就不平了,我沒理解。我的理解是借:折舊2萬,固定資產(chǎn)清理8萬,貸:固定資產(chǎn)10萬。借:銀行9萬,貸:固定資產(chǎn)清理8萬,營業(yè)外收入0.88,銷項(xiàng)稅0.12。不知道這樣對(duì)不?跟老師的有啥區(qū)別?我理解固定資產(chǎn)清理是應(yīng)該借貸平的
借固定資產(chǎn)清理8 借累計(jì)折舊2 貸固定資產(chǎn)10 借銀行9 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項(xiàng)9 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
咱兩的是一樣的吧
就是這樣做的哦 你的也是對(duì)的
老師第一次的沒出現(xiàn)營業(yè)外收入,為什么
因?yàn)槟銢]說有差額哦
老師你這回復(fù),正常你也要給我寫差額在那邊怎么處理吧
一般沒有寫有差額那就是默認(rèn)沒有差額哦
呵呵,老師,沒有差額基本不屬于正常
這種情況也有的哦 一般是快折舊完的時(shí)候