同學(xué)你好,您的理解是對的,作廢的發(fā)票不能算到收入里面。
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
老師我想問一下,我有一個(gè)項(xiàng)目本來打了1千五百萬,實(shí)際開票1千4百萬多,其中多打了30萬的工程款,但是產(chǎn)值定在了1千4百萬多,審計(jì)也定好了,但是甲方又說不退這筆多打的錢,補(bǔ)開這剩余款項(xiàng)的發(fā)票,相當(dāng)于我的人材機(jī)比列變了,加上審計(jì)產(chǎn)值也的改了。我這個(gè)可以嗎
老師好,如果一家小規(guī)模在2021年12月注冊的,到2022年7月底一直沒有銷售過東西,商貿(mào)企業(yè)哈,到8月是開票一百多萬了,9月開票一百多萬,如果是10月不開票,到11月又開一百多萬,12月也開票,這幾個(gè)開票月加起來有五百萬,但是中間斷了一個(gè)月的10月沒開票。這種是要升為一般納稅人還是不升啊?
小規(guī)模公司,季度普票開了二十幾萬,假設(shè)營業(yè)收入五百萬,成本也有五百萬,那我稅金及附加也是按照五百萬??百分之一一個(gè)點(diǎn)算嗎?不是說季度沒到30萬,是免稅的?
老師,我正在做企業(yè)所得稅匯算清繳,由于暫估款發(fā)票沒有回來,打算補(bǔ)稅,但是我們2020年和2021年銷售收入都是一千多萬,而利潤總額只有十幾萬和二十幾萬,2022年銷售收入只有五百多萬,補(bǔ)稅的話,利潤總額就吃不多一百萬了,這樣可以嗎?是不是不太合理?不補(bǔ)稅的話又怕被查,2022年銷項(xiàng)發(fā)票開了五百多萬,進(jìn)項(xiàng)專票開進(jìn)來四百多萬,不補(bǔ)稅是不是也沒有太大問題?。空埨蠋煄臀曳治鲆幌?,謝謝!
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
想升級(jí)成一般納稅人的話這個(gè)作廢的發(fā)票也不能算到那個(gè)五百萬的額度吧
是的,作廢的發(fā)票不能算到開票額度里面。