你好 需要 現(xiàn)在就裝訂的
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認證的計入進項抵扣,不認證的計入待抵扣進項,是這樣操作么?還是說認證的發(fā)票我先做賬,沒認證的發(fā)票計入下個月認證的時候再做賬呢?
老師 您好 我想咨詢一下 公司收到費用發(fā)票是專票,但是我們暫時不付款也不做費用入賬,只是進項稅想提前認證抵扣,單獨進項抵扣認證怎么做賬
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當(dāng)月認證,稅額我是做到(待認證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師你好,本期不想認證的發(fā)票我可以做到待抵扣進項稅科目,等到認證時再轉(zhuǎn)到進項稅科目里不,這不違規(guī)吧
老師您好,收到進項票不想馬上認證掉,但如果要本月入賬的話,進項稅額就掛在應(yīng)交稅費——待認證進項稅,那商品入庫需要做暫估,等轉(zhuǎn)出待認證進項稅后再沖暫估還是說可以直接入庫不需要暫估
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那到時候待認證轉(zhuǎn)進項稅時啥都不放?那這樣收到票掛待認證合適嗎?會不會有啥風(fēng)險?
你好,可以的啊,反正你發(fā)票收到了,不管在哪個憑證里面,你都能查得到。
好的謝謝老師!那跨年再轉(zhuǎn)進項也可以是吧?
可以的。抵扣增值稅沒有時間限。