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老師,我們把固定資產(chǎn)小汽車賣給了個(gè)人,開(kāi)了3%征收率的免稅發(fā)票,金額970.87,銷項(xiàng)稅是29.13,可以嗎?為什么申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售明細(xì)表里是在開(kāi)具其他發(fā)票里呢,

2023-11-01 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 11:11

同學(xué)你好 你們是小規(guī)模的嗎

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快賬用戶6689 追問(wèn) 2023-11-01 11:13

老師,我們是一般納稅人,車是02年購(gòu)入的,賣給了個(gè)人

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齊紅老師 解答 2023-11-01 11:19

這樣開(kāi)發(fā)票就i可以

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快賬用戶6689 追問(wèn) 2023-11-01 11:20

老師,可是我看到網(wǎng)上說(shuō)開(kāi)3%發(fā)票減按2%收增值稅,可是我是按照開(kāi)票的稅額交增值稅,我不想享受這個(gè)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 11:25

可以 你可以自己放棄

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同學(xué)你好 你們是小規(guī)模的嗎
2023-11-01
合計(jì)銷售額超過(guò)30萬(wàn)沒(méi),沒(méi)有就不含稅銷售額填寫(xiě)10欄就可以,
2021-01-05
一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)開(kāi)票后出現(xiàn)申報(bào)問(wèn)題,處理如下: 若按簡(jiǎn)易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡(jiǎn)易計(jì)稅相應(yīng)欄次,減征稅額填在應(yīng)納稅額減征額等欄次,同時(shí)剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計(jì)算,算好不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額,填在一般計(jì)稅相應(yīng)欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報(bào)錯(cuò)誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報(bào)系統(tǒng)更正。
2025-04-11
你好;? 你們是什么類型的公司; 怎么是按0稅率去卡皮的;? ?這個(gè)車輛是好久買的; 你們之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
2022-11-02
同學(xué)你好 就是機(jī)動(dòng)車發(fā)票 這個(gè)你們二手車開(kāi)普票發(fā)票就可以 是你們名下的車嗎
2023-05-11
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