這個(gè)例子參考,直接扣減,甲公司與境外A公司簽訂加盟費(fèi)合同,合同約定加盟費(fèi)含增值稅金額為106萬(wàn)元。2021年6月付款時(shí)扣繳了所得稅10萬(wàn)元、增值稅6萬(wàn)元、增值稅附加稅0.72萬(wàn)元,剩余款項(xiàng)89.28萬(wàn)元付給A公司。甲公司該筆業(yè)務(wù)怎么作賬? ? 甲公司發(fā)生特許權(quán)使用費(fèi)時(shí)作分錄 借:管理費(fèi)用-特許權(quán)使用費(fèi) 106 ? ? ?貸:應(yīng)付賬款 89.28 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6 ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代城建稅 0.42 ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳教育費(fèi)附加 0.18 ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳地方教育費(fèi)附加 0.12 ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳所得稅 10 繳納稅款時(shí)作分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代城建稅 0.42 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳教育費(fèi)附加 0.18 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳地方教育費(fèi)附加 0.12 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳所得稅 10 ? ? ?貸:銀行存款 16.72
支付境外公司(非居民企業(yè))服務(wù)費(fèi),是否要代扣稅,代扣什么稅?增值稅+稅金及附加+企業(yè)所得稅?
老師,支付境外業(yè)務(wù)代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)為境外企業(yè)代扣代繳增值稅及附加 需要計(jì)提嗎?具體怎樣做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)為境外企業(yè)代扣代繳增值稅及附加 需要計(jì)提嗎?具體怎樣做賬務(wù)處理?
我們做境外匯款,在電子稅務(wù)局做代扣代繳的企業(yè)所得稅和增值稅,請(qǐng)問(wèn)代扣代繳怎么做賬?
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話(huà),哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
如果其中一部分稅款由境內(nèi)公司承擔(dān)時(shí),這部分稅款計(jì)入什么科目呢
就直接計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)。
這部分費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎
可以的,可以的,沒(méi)有問(wèn)題。
好的,替境外企業(yè)代扣代繳的這部分增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
好,可以用于抵扣的哦哦
抵扣分錄該如何做呢
將進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)繳增值稅,未繳增值稅分錄就可
代扣代繳增值稅不是一借一貸就抵消了嗎
據(jù)此,對(duì)公司因接受境外單位提供的服務(wù)支付費(fèi)用時(shí)所代扣代繳的增值稅額,只要具備書(shū)面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票,可以憑從稅務(wù)機(jī)關(guān)取得的稅收繳款憑證申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。否則,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。比如甲公司向德國(guó)的乙公司支付一筆特許權(quán)使用費(fèi)106萬(wàn),則會(huì)計(jì)處理如下:交易發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用—特許權(quán)使用費(fèi)? 106w?? ?貸:應(yīng)付賬款—乙公司?? 106w結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)代扣代繳的稅費(fèi)借:應(yīng)付賬款—乙公司? 16.6w ????? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳增值稅 ?6w ???????????????????? ???—代扣代繳城建稅及教育費(fèi)附加 0.6 w?????????????? ?—代扣代繳企業(yè)所得稅? 10w????支付給乙公司特許權(quán)使用費(fèi)借:應(yīng)付賬款—乙公司 89.4w ????? ??貸:銀行存款89.4w ?????????????????????????????2015年1月7日申報(bào)繳納代扣代繳稅款借:應(yīng)交稅費(fèi) —代扣代繳增值稅?????????? 6w?????????? ????—代扣代繳城建稅及教育費(fèi)附加? 0.6w?????????? ????—代扣代繳企業(yè)所得稅????? 10w? ??貸:銀行存款 16.6w ?????????????????????????????????????????甲公司代扣代繳的增值稅作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,應(yīng)沖減特許權(quán)使用費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)————應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6w??? 貸:管理費(fèi)用————特許權(quán)使用費(fèi)6w ???
這個(gè)例子吧,剛才我理解成你境內(nèi)的了。
好的,我們單位使用的是對(duì)方提供的版權(quán),應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
特許權(quán)使用費(fèi)就可以,剛好和上面的相符。
好的,謝謝老師
客氣期待你的好評(píng)哦