在那個(gè)A105000表的利息支出欄
老師您好,匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有發(fā)票納稅調(diào)增填寫在哪里?
老師,小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí),營業(yè)成本沒有發(fā)票的金額,在哪個(gè)表哪一欄里調(diào)增呀?
老師,做匯算清繳的時(shí)候,我那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出是負(fù)數(shù),在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,那個(gè)利息支出那里需要填寫嗎?
您好老師,22年銀行手續(xù)費(fèi)未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調(diào)整,問題一:那2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)費(fèi)用要填寫在利潤表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表哪個(gè)欄次內(nèi)?
老師 您好 22年年報(bào)利潤表中所得稅費(fèi)用這一欄的數(shù)匯算清繳時(shí)是不是需要調(diào)增呀 是的話應(yīng)該填在哪一欄呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是這樣的老師,我們公司有筆借款,是以法人名義去銀行貸的款,再轉(zhuǎn)到公司賬戶,公司作為擔(dān)保,用于公司經(jīng)營,利息也是每月從法人個(gè)人賬戶劃扣,因?yàn)闆]有發(fā)票,只有法人支付利息的銀行流水,我做的賬是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出,貸:銀行存款,準(zhǔn)備在次年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,不知道這樣處理合適嗎?
是的,就是那樣操作的哈
老師剛剛您說的在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出欄調(diào)增,請(qǐng)問一下是填在賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額等4列的哪里呀?
稅收金額填0就調(diào)增了
哦,意思是把具體發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用填在賬載金額那里,稅收金額填0,是這樣理解嗎?老師,還有個(gè)問題也想咨詢一下,我們公司有張普票是2021年1月就開出去的,現(xiàn)在如果退回來,我這邊還能紅沖嗎?
現(xiàn)在可以紅沖的哈,直接紅沖本年的銷售收入
哦,好的老師,我除了在今年的賬上做負(fù)數(shù)沖減本年銷售收入外,與此同時(shí)這張發(fā)票還需要在開票盤里開負(fù)數(shù)發(fā)票處理嗎?或者還需要做其他處理嗎?
是的,需要開票紅沖的
好的老師,這發(fā)票都開了2年多了,我在稅控盤里還能開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉嗎?
可以開的,沒問題的哈
好的,謝謝老師指導(dǎo)!現(xiàn)在還存在個(gè)問題,就征對(duì)剛剛2021年開出去的這張10萬元的發(fā)票,我們正在和對(duì)方(對(duì)方是事業(yè)單位)協(xié)商處理此事,有一種方案是,因?yàn)楝F(xiàn)在財(cái)政資金緊賬對(duì)方單位支付開票金額的60%,剩余40%就化債處理,以后我公司不能再追究,老師我想問的是,如果上上面的方案執(zhí)行,那剩余40%的應(yīng)收賬款該怎么做賬務(wù)處理啊?
抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍