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老師,您好!財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出,在次年匯算清繳時(shí)調(diào)增是填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次里呀?

2023-11-01 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 09:12

在那個(gè)A105000表的利息支出欄

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 09:26

是這樣的老師,我們公司有筆借款,是以法人名義去銀行貸的款,再轉(zhuǎn)到公司賬戶,公司作為擔(dān)保,用于公司經(jīng)營,利息也是每月從法人個(gè)人賬戶劃扣,因?yàn)闆]有發(fā)票,只有法人支付利息的銀行流水,我做的賬是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出,貸:銀行存款,準(zhǔn)備在次年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,不知道這樣處理合適嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:27

是的,就是那樣操作的哈

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 09:36

老師剛剛您說的在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出欄調(diào)增,請(qǐng)問一下是填在賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額等4列的哪里呀?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:38

稅收金額填0就調(diào)增了

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 09:42

哦,意思是把具體發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用填在賬載金額那里,稅收金額填0,是這樣理解嗎?老師,還有個(gè)問題也想咨詢一下,我們公司有張普票是2021年1月就開出去的,現(xiàn)在如果退回來,我這邊還能紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:44

現(xiàn)在可以紅沖的哈,直接紅沖本年的銷售收入

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 10:01

哦,好的老師,我除了在今年的賬上做負(fù)數(shù)沖減本年銷售收入外,與此同時(shí)這張發(fā)票還需要在開票盤里開負(fù)數(shù)發(fā)票處理嗎?或者還需要做其他處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:04

是的,需要開票紅沖的

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 10:09

好的老師,這發(fā)票都開了2年多了,我在稅控盤里還能開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:13

可以開的,沒問題的哈

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快賬用戶6008 追問 2023-11-01 10:27

好的,謝謝老師指導(dǎo)!現(xiàn)在還存在個(gè)問題,就征對(duì)剛剛2021年開出去的這張10萬元的發(fā)票,我們正在和對(duì)方(對(duì)方是事業(yè)單位)協(xié)商處理此事,有一種方案是,因?yàn)楝F(xiàn)在財(cái)政資金緊賬對(duì)方單位支付開票金額的60%,剩余40%就化債處理,以后我公司不能再追究,老師我想問的是,如果上上面的方案執(zhí)行,那剩余40%的應(yīng)收賬款該怎么做賬務(wù)處理啊?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:30

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在那個(gè)A105000表的利息支出欄
2023-11-01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
2024-05-28
你好,22年年報(bào)利潤表中? 所得稅費(fèi)用? ?這一欄,匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)增。 在主表的本年累計(jì)預(yù)繳稅額欄次填寫?
2023-05-29
你好,利潤表不需要填寫這個(gè)的匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
2023-03-23
你好; 納稅調(diào)整表里面。 扣除類項(xiàng)目 其他欄次去調(diào)增
2022-03-07
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