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老師,我公司第一次出口業(yè)務(wù)錢已經(jīng)收了,但是這個月進(jìn)賬發(fā)票不夠沒法退稅,那我是不是只要把出口的收入在增值稅申報報了就可以啦?退稅什么的就不用操作拉?

2023-11-01 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 08:43

是的 這個就不用單獨操作了

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 08:44

那譬如我哪個月進(jìn)賬發(fā)票夠了可以退稅了,那我是不是在下個月申報增值稅的時候就可以申報退稅了?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:45

你得收集齊這個出口業(yè)務(wù)有關(guān)的退稅資料才可以

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 08:46

謝謝資料是當(dāng)月收集齊了以后,下月申報對嗎

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 08:46

這些資料

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:47

你申報了增值稅免抵退稅收入之后就可以申報

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 08:48

譬如說報關(guān)單的采集和退稅聯(lián)的采集,就是在單一窗口口和稅務(wù)局電子窗口先在當(dāng)月把該操作的先申報了,再到下個月申報增值稅的時候申報退稅?

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 08:53

我是害怕今年的進(jìn)賬發(fā)票都不夠沒法退稅,所以我打算在哪個月進(jìn)賬發(fā)票候的情況下,當(dāng)月把那些資料收集的操作小弄了,再到下個月申報退稅,這個流程是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 08:53

?這個要和你出口的業(yè)務(wù)一致

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 09:01

老師,這句話不是很懂

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:03

就是你申請退稅的進(jìn)項發(fā)票需要是你出口貨物的發(fā)票

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 09:06

但是當(dāng)月出口貨物的進(jìn)賬發(fā)票內(nèi)銷都不夠抵扣的,那就沒法申請退稅了

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:09

你出口貨物的和內(nèi)銷的進(jìn)項發(fā)票需要分開 不能用一張

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 09:10

生產(chǎn)型的企業(yè)內(nèi)銷和外銷的進(jìn)項發(fā)票沒法分開啊

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:12

生產(chǎn)型的按你說的來操作就可以了 我以為你外貿(mào)的呢

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快賬用戶9122 追問 2023-11-01 09:14

嗯,好,知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-01 09:15

滿意請給五星好評,謝謝

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是的 這個就不用單獨操作了
2023-11-01
外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口,通??梢陨陥蟪隹谕硕悾材苄薷纳陥蟊韥砩暾?。具體如下: 準(zhǔn)備資料:需準(zhǔn)備出口貨物報關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),同時對不能收匯情況進(jìn)行申報數(shù)據(jù)錄入。 預(yù)申報:生成預(yù)申報數(shù)據(jù)后,通過網(wǎng)上進(jìn)行申報,根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。 正式申報:將預(yù)申報數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報數(shù)據(jù)中,打印相關(guān)報表,生成申報數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務(wù)機關(guān),同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務(wù)機關(guān)審核通過后會進(jìn)行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進(jìn)度,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
2025-07-08
你好你們這個貨款收匯了沒?收匯了一般要求4月退
2022-03-10
你好,是先開出口發(fā)票,申報增值稅,再申報退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報退稅
2023-02-15
你好,你們公司是不是第一次退稅 出口備案手續(xù)都有的吧,業(yè)務(wù)等也是真實的,一般在1個月內(nèi)會退稅審核成功
2024-03-12
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