是的 這個就不用單獨操作了
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經(jīng)把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進(jìn)行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了,不退的話,就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報未開票收入 把留底為0,但是我賬和報表不去改了,下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進(jìn)項有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務(wù)局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進(jìn)項發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
那譬如我哪個月進(jìn)賬發(fā)票夠了可以退稅了,那我是不是在下個月申報增值稅的時候就可以申報退稅了?
你得收集齊這個出口業(yè)務(wù)有關(guān)的退稅資料才可以
謝謝資料是當(dāng)月收集齊了以后,下月申報對嗎
這些資料
你申報了增值稅免抵退稅收入之后就可以申報
譬如說報關(guān)單的采集和退稅聯(lián)的采集,就是在單一窗口口和稅務(wù)局電子窗口先在當(dāng)月把該操作的先申報了,再到下個月申報增值稅的時候申報退稅?
我是害怕今年的進(jìn)賬發(fā)票都不夠沒法退稅,所以我打算在哪個月進(jìn)賬發(fā)票候的情況下,當(dāng)月把那些資料收集的操作小弄了,再到下個月申報退稅,這個流程是對的嗎?
?這個要和你出口的業(yè)務(wù)一致
老師,這句話不是很懂
就是你申請退稅的進(jìn)項發(fā)票需要是你出口貨物的發(fā)票
但是當(dāng)月出口貨物的進(jìn)賬發(fā)票內(nèi)銷都不夠抵扣的,那就沒法申請退稅了
你出口貨物的和內(nèi)銷的進(jìn)項發(fā)票需要分開 不能用一張
生產(chǎn)型的企業(yè)內(nèi)銷和外銷的進(jìn)項發(fā)票沒法分開啊
生產(chǎn)型的按你說的來操作就可以了 我以為你外貿(mào)的呢
嗯,好,知道了,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝