您好,有發(fā)生就可以計(jì)入的,先計(jì)提,發(fā)票來了再紅沖原分錄,再按發(fā)票金額來入賬,這樣就不會差異很大
1工程施工是代建的會計(jì)科目,在建工程是自建的工程吧,在建工程一般都是自己的是嗎 2.工程施工—投資支出,還有工程施工—合同毛利,工程結(jié)算,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這幾個會計(jì)科目是怎么做賬的啊?老師幫忙說具體的會計(jì)科目,期末工程時候—投資支出,工程施工—合同毛利,工程結(jié)算有余額嗎 3.我們是廣告公司,有時候做大的廣告牌,制作時間長,雖然后面也是再找下一家做,但是中間確認(rèn)成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目,不用的話用啥會計(jì)科目
老師,請問企業(yè)現(xiàn)在建廠,很多支付的款項(xiàng)因?yàn)槟壳皼]有票,都是把錢以借款名義轉(zhuǎn)到個人卡上,再從個人卡支付出去,但是建廠的話我需要按工程進(jìn)度每月進(jìn)行在建工程暫估,這樣可以用收據(jù)和個人轉(zhuǎn)賬憑證沖個人借款嗎?
老師,我想問咨詢一下在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計(jì)價(jià)格也出來了,但是工程款還沒有付完,質(zhì)保金發(fā)票也還沒有開,監(jiān)理費(fèi)也還沒有付完,這種情況可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,之前是按照進(jìn)度入賬,現(xiàn)在已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,可以計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
可以按合同金額全部計(jì)提是嗎老師?
您好,當(dāng)然可以呀,合同就是計(jì)提最好的依據(jù),我們可不是拍腦袋寫的數(shù)據(jù)
好的,老師,那4月份開始付工程款,我十月份開始計(jì)提扣除已付的款可以嘛~還是得反結(jié)賬回去計(jì)提
您好,不反結(jié)賬了,就計(jì)在10月吧,改報(bào)表還更正申報(bào)太辛苦了
好的,感謝老師!謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~