你好,可以的,可以這么做。
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳]有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公,而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師,請(qǐng)問企業(yè)現(xiàn)在建廠,很多支付的款項(xiàng)因?yàn)槟壳皼]有票,都是把錢以借款名義轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,再?gòu)膫€(gè)人卡支付出去,但是建廠的話我需要按工程進(jìn)度每月進(jìn)行在建工程暫估,這樣可以用收據(jù)和個(gè)人轉(zhuǎn)賬憑證沖個(gè)人借款嗎?
老師好!在2021年2月1日公司副總兼項(xiàng)目經(jīng)理以公司名義與個(gè)人簽訂了工程發(fā)包意向性協(xié)議。當(dāng)時(shí)這個(gè)副總(兼項(xiàng)目經(jīng)理)要這個(gè)人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入我個(gè)人卡(用途:黔東國(guó)際項(xiàng)目誠(chéng)信金50萬(wàn)元),當(dāng)時(shí)款項(xiàng)進(jìn)入我個(gè)人卡時(shí),我不同意,要求退還到打錢進(jìn)入我賬戶的賬戶。可副總說(shuō)暫時(shí)收下,因?yàn)橐眠@筆款項(xiàng)來(lái)發(fā)放拆遷戶的過(guò)渡費(fèi)及其他開支。我當(dāng)時(shí)說(shuō)要I么進(jìn)公戶,要么退回去,總之堅(jiān) 決不同意用我個(gè)人卡去付,最后副總與另一個(gè)員工協(xié)商好,將我個(gè)人卡收到的款項(xiàng)(誠(chéng)信金)轉(zhuǎn)入到另一名員工個(gè)人賬戶,由她去支付過(guò)渡費(fèi)及其他費(fèi)用。請(qǐng)問一下像這種操作我會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我應(yīng)該如何規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?需要公司給我出具什么來(lái)防避風(fēng)險(xiǎn)?
一般納稅人電氣公司,外賬是請(qǐng)的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過(guò),而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在收付款,(收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡進(jìn)行支付公司一些費(fèi)用),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái),以后規(guī)范化,例如:①電氣公司承包一個(gè)工程,這期間發(fā)生所有費(fèi)用都是股東張三墊付,后來(lái)公司收到了工程款(合同款500萬(wàn),本次收到工程款20萬(wàn)),股東張三又從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到他個(gè)人銀行卡20萬(wàn),后來(lái)又需要支付費(fèi)用,股東張三又從個(gè)人銀行卡墊付支付公司的費(fèi)用,如此反復(fù)業(yè)務(wù)往來(lái),請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何核對(duì)出公司到底欠股東張三多少錢?謝謝老師
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
這樣沒有正規(guī)發(fā)票,會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呀?
你好,沒有發(fā)票,做賬可以的,但是不允許抵扣所得稅。
只要是是你單位實(shí)際業(yè)務(wù)的就行。
那我的在建工程現(xiàn)在是做的暫估,等以后工程完工決算,拿到正式發(fā)票,我可以一筆沖暫估,然后按照發(fā)票金額入賬嗎?
你好,可以的,可以這么做的。