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老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計(jì)重了?
老師,我們固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)候5萬(wàn),現(xiàn)在累計(jì)折舊1萬(wàn),賬面價(jià)值4萬(wàn),現(xiàn)在3萬(wàn)出售了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價(jià)款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計(jì)折舊為1150000元,減值準(zhǔn)備為250000元。請(qǐng)寫出固定資產(chǎn)出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)賬面價(jià)值的分錄。(1筆)
老師您好,我想問(wèn)一下對(duì)方給我們開(kāi)的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開(kāi)什么票,也是免稅嗎?
我公司新購(gòu)置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問(wèn)#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒(méi)有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來(lái)幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過(guò)戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開(kāi)個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來(lái)的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開(kāi)證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票均已開(kāi)出,在八月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒(méi)發(fā)票怎么入賬啊?收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問(wèn)一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開(kāi)給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開(kāi)給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理4000 借:資產(chǎn)處置損益1000 貸:固定資產(chǎn)清理1000
小企業(yè)可以走營(yíng)業(yè)外收支?
您好同學(xué),屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支,屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常的處置造成的利得或損失計(jì)入資產(chǎn)處置損益
小規(guī)模也是這么做?
處置電腦開(kāi)票,小規(guī)模開(kāi)票增值稅的稅率多少
您好同學(xué),小規(guī)模也是這樣的
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)3%,或者減按1%開(kāi)票
銷售舊貨或使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是減按2%,怎么解解這個(gè)2%
您好同學(xué),小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開(kāi)票
也可以開(kāi)1%?
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%7開(kāi)票?
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%開(kāi)票?
您好開(kāi)1%稅率是因?yàn)槟壳坝姓撸钥梢蚤_(kāi)的
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就可以按2%開(kāi)票,也可以按3%開(kāi)票的
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開(kāi)1%,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開(kāi)1%普票,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理3960.40 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39.60 借:資產(chǎn)處置損益1039.6 貸:固定資產(chǎn)清理1039.6
處置固定資產(chǎn)要交稅?
您好同學(xué),是要交稅的
小規(guī)模季度開(kāi)普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)呢,這種情況處置固定資產(chǎn)也要交增值稅?
您好小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票的話,未超30萬(wàn)就不用交稅
那上面的分錄應(yīng)交增值稅怎么銷呢
您好同學(xué),您計(jì)入應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅,在申報(bào)時(shí)候免稅時(shí),可以做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入