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老師,請問資產(chǎn)負債表的合計數(shù)是怎么合計的?其中固定資產(chǎn)原值,累計折舊,固定資產(chǎn)賬面價值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計折舊 加 賬面價值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計重了?
老師,我們固定資產(chǎn)購入的時候5萬,現(xiàn)在累計折舊1萬,賬面價值4萬,現(xiàn)在3萬出售了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計折舊為1150000元,減值準備為250000元。請寫出固定資產(chǎn)出售時結(jié)轉(zhuǎn)賬面價值的分錄。(1筆)
4.甲公司出售辦公樓一棟,出售取得價款為3600000元,增值稅稅額為324000元。已知辦公樓賬面原值為3700000元,累計折舊為1150000元,減值準備為250000元。請寫出固定資產(chǎn)出售時結(jié)轉(zhuǎn)賬面價值的分錄。(1筆)
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時存款賬戶的錢,怎么做賬務(wù)處理
我們工廠免租一個月 那免租的這個月所對應(yīng)的制造費用的租金就為0 那相應(yīng)的制造費用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財務(wù)報表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報稅比對不通過,一般會是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項是正確的啊?哪里不對?說的就是在建工程在建的時候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設(shè)期間是要攤銷作為成本的嗎?
進項開進來是“石料”,銷項開出去可以是“級配碎石”嗎?
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理4000 借:資產(chǎn)處置損益1000 貸:固定資產(chǎn)清理1000
小企業(yè)可以走營業(yè)外收支?
您好同學(xué),屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的計入營業(yè)外收支,屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成的利得或損失計入資產(chǎn)處置損益
小規(guī)模也是這么做?
處置電腦開票,小規(guī)模開票增值稅的稅率多少
您好同學(xué),小規(guī)模也是這樣的
小規(guī)模納稅人可以開3%,或者減按1%開票
銷售舊貨或使用過的固定資產(chǎn)不是減按2%,怎么解解這個2%
您好同學(xué),小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開票
也可以開1%?
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%7開票?
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%開票?
您好開1%稅率是因為目前有政策,所以可以開的
如果沒有現(xiàn)在的3%減按1%,就可以按2%開票,也可以按3%開票的
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%,假如原價8000的固定資產(chǎn),累計折舊假設(shè)3000,賬面價值5000,出售的時候售價4000,請問這個怎么寫分錄
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%普票,假如原價8000的固定資產(chǎn),累計折舊假設(shè)3000,賬面價值5000,出售的時候售價4000,請問這個怎么寫分錄
借:固定資產(chǎn)清理5000 借:固定資產(chǎn)累計折舊3000 貸:固定資產(chǎn)8000 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理3960.40 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額39.60 借:資產(chǎn)處置損益1039.6 貸:固定資產(chǎn)清理1039.6
處置固定資產(chǎn)要交稅?
您好同學(xué),是要交稅的
小規(guī)模季度開普票沒超過30萬呢,這種情況處置固定資產(chǎn)也要交增值稅?
您好小規(guī)模納稅人,開普票的話,未超30萬就不用交稅
那上面的分錄應(yīng)交增值稅怎么銷呢
您好同學(xué),您計入應(yīng)交增值稅-簡易計稅,在申報時候免稅時,可以做分錄。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅,貸:營業(yè)外收入