可以的,可以這么做的。
老師,我們是建筑裝飾行業(yè)要與甲方簽訂合同,其中有一部分是人工費,由甲方指定勞務公司轉(zhuǎn)賬支付,我們需要支付勞務公司的,企業(yè)所得稅,個人所得稅,還有增值稅和附加稅,能給解釋一下我們企業(yè)要承擔多少的稅率嗎
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔增值稅、稅金及附、個人所得稅,然稅金與工程款合計金額轉(zhuǎn)入我們公司對公賬戶備注只有勞務款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個人所得稅的錢,請問會計分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對方承擔的,我們需要計提稅金附加嗎
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當時說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔,(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
請教一下老師 假設我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔多少稅費 是不是我增值稅承擔:9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應該怎么計算 最終我們承擔稅金總共是多少?
老師您好,我們現(xiàn)在有一個合同簽訂,購買方說承擔稅費,所以我們應該按不含稅金額簽訂嗎?然后標出增值稅,增值稅附加和企業(yè)所得稅的稅率?
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應出這個研究費用的金額,是不是可以手填進去?稅務季度財報和年報都可以手填進去嗎?
來料加工和進料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標準嗎?另外如果增值稅稅負率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負率,所得稅稅負率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
那合同總金額應該是不含稅金額加上以上稅金是嗎?我們開票就是按照總額開票,然后他們給我們按照不含稅金額打款是嗎?
他這個稅點是額外收取的還是怎么了,有些是額外收取不開的發(fā)票里面的。
就是購買方和我們說稅費他們承擔,然后列出了各項稅費,最后不含稅金額是總金額減去增值稅、增值附加稅,企業(yè)所得稅的金額,這樣合規(guī)嗎
好,可以的,這個都是自己協(xié)商就行。
但是這樣開票的話我們是按照不含稅金額開嗎?
還是按照合同總金額開票
他這個稅點給你開不開發(fā)票,不開發(fā)票的話,價稅合計就是不含稅的金額的那個
現(xiàn)在他的意思是讓我按不含稅金額開,但是這樣對于我們來說不就是確認收入的金額少了嗎
對的,是的,是這么做的
我按照不含稅金額開,他應該是把稅點這部分錢給我是嗎,如果是這樣的話我們怎么記賬
借銀行存款貸營業(yè)外收入 額外收取的稅點