同學(xué),你好,是的,沒有區(qū)別,都是一樣的。

籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。如果籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的我費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里。正常經(jīng)營(yíng)方式做會(huì)計(jì)分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時(shí)需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
企業(yè)籌辦期間,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,除了廠房建造費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),正常經(jīng)營(yíng)后分3年攤銷,其他費(fèi)用一律計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),正常經(jīng)營(yíng)期一次性扣除,這樣賬務(wù)處理正確嗎,沒有把所有的費(fèi)用選擇統(tǒng)一的一級(jí)科目
籌建期間把所有的費(fèi)用都放進(jìn)開辦費(fèi)了,開業(yè)后怎么做賬務(wù)處理
老師,企業(yè)籌建期間的費(fèi)用稅法上和會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理一樣嗎?怎樣做賬務(wù)處理呢?開辦費(fèi)和籌建費(fèi)用是一個(gè)費(fèi)用嗎?
籌建期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?;I建期結(jié)束,所得稅申報(bào)時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%可以稅前扣除,到時(shí)候怎么從賬上看呢,籌建期的費(fèi)用都記入了開辦費(fèi)。
老師公司借股東現(xiàn)金可以白條入賬嗎?具體流程怎么處理呢?
老師請(qǐng)問申報(bào)社保怎樣填數(shù)?
我的快賬軟件,打開后就已經(jīng)存在了13家公司,不能再添加了,沒有添加功能了,老師能給解決嗎!恢復(fù)賬套添加功能,老師說只能添加5個(gè)企業(yè),現(xiàn)在一個(gè)也沒辦法添加!我的學(xué)號(hào)是18718061滿目山河
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急,快出成績(jī)了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,瑟瑟發(fā)抖,能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬元”
這個(gè)題的答案是不是錯(cuò)的?應(yīng)該怎么算?
老師這樣的發(fā)票可以進(jìn)福利費(fèi)么
老師,建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,請(qǐng)問下紙質(zhì)憑證要電子化?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
樸老師,如果,出口的貨物退回,賬務(wù)怎么處理?


老師,可以稅前扣除嗎?那太多了呀!
是的,可以的,不超出規(guī)定限制的,都可以扣除 比如說 招待費(fèi)
小企業(yè)(紡織品公司)是稅前一次性扣除(管理費(fèi)用-開辦費(fèi)),然后年末再做納稅調(diào)整,還是用(長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi))
一次性扣除就可以了 不進(jìn)長(zhǎng)攤
企業(yè)籌建期間發(fā)生的支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損,采取直接一次性扣除的賬務(wù)處理方法,需要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整處理。老師是這樣的嗎?
因?yàn)榛I建期間是沒有收入的,所以說你做成費(fèi)用的話就會(huì)變成負(fù)數(shù),那就要調(diào)整變成零。 是這么理解的