同學(xué),你好 不合理的
我們公司個體戶小規(guī)模納稅人,我們跟一個一般納稅人公司采購油,要求他們開發(fā)票,那邊的公司說開發(fā)票要兩方都是一般納稅人走對公賬戶才能開,要怎么樣才能跟對方要到發(fā)票?
老師,你好,我們公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我們要求對方公司開專票過來,對方公司說他們只能去稅務(wù)局代開專票,而且只能開一個點(diǎn)的,我想問下是不是小規(guī)模納稅人開專票開普票目前都是一個點(diǎn),就是稅點(diǎn)跟專票和普票沒關(guān)系,只能納稅人性質(zhì)有關(guān)系?
老師您好,對方是一般納稅人,小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司開勞務(wù)票普票給他們,他們不收,說要專票,這個合理嗎?
老師,我們是一般納稅人是采購方,就是對賬了月底才付款,能提前要求對方開專票嗎?
老師 我們是一般納稅人委托法人付采購款,要求對方公司給開專票,但是對方說他們按上市公司要求財(cái)務(wù)不能開專票,合理嗎
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點(diǎn)和6個點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報(bào)才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
是不是上市公司對于委托付款的這里是沒有區(qū)別的嗎
同學(xué),你好 沒有區(qū)別的