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老師,我們公司做了10KW配電工程,前期都是預(yù)付的款項(xiàng),做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在工程完工,開來的完工發(fā)票應(yīng)該怎么做賬

2023-10-31 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 10:08

你好,這個(gè)是自己使用的嗎?金額大嗎?如果大的話,借在建工程,貸預(yù)付賬款, 借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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快賬用戶4968 追問 2023-10-31 10:28

是自己使用的,金額比較大,那這兩筆分錄,需要在收到發(fā)票的時(shí)候一起做嗎,可以直接做借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 10:29

對的,可以這么做的。

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快賬用戶4968 追問 2023-10-31 11:14

老師,我是應(yīng)該做兩筆分錄,還是只做固定資產(chǎn)這一筆

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:17

都可以的,你自己決定可以吧。

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快賬用戶4968 追問 2023-10-31 11:17

另外這個(gè)增值稅可以正常抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:17

我寫的那個(gè)正規(guī),你寫的不正規(guī),知道為什么嗎?因?yàn)樾枰惭b,它又不是買來直接使用的

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快賬用戶4968 追問 2023-10-31 11:23

哦好的明白了,那按老師教的做兩筆分錄,增值稅是可以正常抵扣的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:23

可以可以可以可以可以。

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你好,這個(gè)是自己使用的嗎?金額大嗎?如果大的話,借在建工程,貸預(yù)付賬款, 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
2023-10-31
對于公司預(yù)付的款項(xiàng),一般應(yīng)借記“預(yù)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目,以記錄預(yù)付的款項(xiàng)。 “預(yù)付賬款”科目用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)付的款項(xiàng)。本科目應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)單位進(jìn)行明細(xì)核算。本科目期末借方余額,反映企業(yè)預(yù)付的款項(xiàng);本科目期末貸方余額,反映已收到商品、勞務(wù)但尚未轉(zhuǎn)銷的預(yù)付款項(xiàng)。 因此,您做的借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”是正確的。
2023-10-31
建工程的時(shí)候分錄寫錯(cuò)了,應(yīng)該是要寫 借 在建工程 貸 預(yù)收賬款
2022-09-26
您好,現(xiàn)在款項(xiàng)付完了,都沖應(yīng)付賬款了,這個(gè)是什么意思?
2024-05-11
您好,對的,您的這個(gè)完整的分錄是沒錯(cuò)的
2023-06-08
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