系統(tǒng)沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思?。?/p>
老師,我想問(wèn)一下,我們是一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目甲供材,用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的其他建筑服務(wù)發(fā)票,另外一個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi),也開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)是什么原因呢?,勞務(wù)費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅也是3個(gè)點(diǎn)嗎?
老師好!我司是一般納稅人,5月份有一個(gè)合同是純勞務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,那6月份報(bào)增值稅時(shí)是不是3個(gè)點(diǎn)的稅款全額繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人人簽了勞務(wù)分包合同可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅專票只能用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額嗎?專管員問(wèn)我也懵了
老師,我是一般納稅人我有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅(3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票)我收到別人開(kāi)給我的一個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專票可以抵扣嗎?用于一般技稅的抵扣
老師,建筑業(yè)一般納稅人,開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi),這個(gè)就是簡(jiǎn)易計(jì)稅么
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒(méi)填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開(kāi)普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開(kāi)的普票的稅額嗎
交印花稅,開(kāi)要開(kāi)的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
就是申報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)的時(shí)候沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票沒(méi)有繳簡(jiǎn)易計(jì)稅
你好,一般納稅人附表一里面有簡(jiǎn)易計(jì)稅呀。你截圖你的附表一。
哦哦,老師,我知道了,這里我看錯(cuò)了,簡(jiǎn)易計(jì)稅有,我上個(gè)月做賬時(shí)沒(méi)有把簡(jiǎn)易計(jì)稅單獨(dú)做,是放在應(yīng)交增值稅一起做了,請(qǐng)問(wèn)這里要不要調(diào)整啊
需要的,需要調(diào)整的,把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師這個(gè)怎么調(diào)整啊,分錄怎么寫(xiě),那之前計(jì)提不就計(jì)提錯(cuò)了,還有附加不用調(diào)整的吧
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅調(diào)整這個(gè)不就行了?
老師這個(gè)調(diào)了,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整的
不需要,不需要,不需要。
老師這里直接沒(méi)有按簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)增值稅一起交了,所以先計(jì)提增值稅的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳稅時(shí)又做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行。 這個(gè)要不要調(diào)整
需要調(diào)整紅沖就可以的,