您好,我們用免增值稅政策各方面要配套做好呀,不能只有銷售沒有進貨的,這樣太明顯了,找一些小規(guī)模供應商把價格壓低,開票到我們的個體
老師,我這邊有4000塊錢進一般納稅人公司賬,但是開給對方發(fā)票的抬頭是個體戶的,那我現(xiàn)在一般納稅人要怎么做賬的
一個法人,有一個一般納稅人公司,一個小規(guī)模個體戶,買進的貨物開票都是開給一般納稅人公司的,現(xiàn)在有一筆業(yè)務,但是為了節(jié)稅,用個體戶開票,但是庫存都在一般納稅人公司這邊,用個體戶開票可以嗎?
我們是餐飲公司,年收入在1800萬左右,現(xiàn)在有個個體查賬征收的個體戶,小規(guī)模公司,還有一個分公司是一般納稅人,但是不開票,還有個總公司,怎么稅務籌劃
我們有兩個公司,一個一般納稅人,一個個體戶查賬征收,所有的進項發(fā)票都入賬在一般納稅人公司,但是有些客戶不要專票,所以是個體戶收款開的普票出去,但是進貨成本賬在一般納稅人,這種怎么處理?
我有幾個個體工商戶的店面,還有一個一般納稅人的門店,因為個體工商戶沒有資格進貨,要進貨必須是一般納稅人才有資格,所以都是用一般納稅人的戶進貨,個體工商戶的那幾個店面的收入都進了一般納稅人的賬戶,做賬報稅的都在一般納稅人的公司,個體工商戶都是零申報,這樣對嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
但是那樣一般納稅人公司進項票就少了,而且供貨商基本就是固定的那幾家,能不能從一般納稅人按平價或者稍高一點的價格開票給個體戶?或者還有別的什么辦法?
您好,從一般納稅人按平價或者稍高一點的價格開票給個體戶,這個肯定是可以的,但是一般開票交增值稅了,沒有達到咱想要的目標嘛,現(xiàn)在就是想少交增值稅,從其他供應商開票過來。 供貨商基本就是固定的那幾家,還是可以開發(fā)的嘛,現(xiàn)在是買方市場
一般納稅人開票給個體按平價,進項銷項是一樣的,沒交增值稅啊,有點懵。之前已經進貨入賬一般納稅人但銷貨在個體的這部分成本,現(xiàn)在是不是只能找小規(guī)模供貨商+稅點開票進來抵成本?
您好,我知道沒有交,那也沒有抵啊,不抵為什么不讓供應商直接開給個體呢,是不是。 找小規(guī)模供貨商 開票比一般人在價格上會優(yōu)惠點,因為稅率低,
明白了 , 那前期個體戶已經銷售開票的這部分對應的成本票,是不是只能找小規(guī)模+稅點開票抵所得稅了?
您好,是的,我也是這么理解的