您好,這個要看實際情況,個稅最后都會匯算清繳的,稅費多退少補。
請問郭老師:昨天剛去一家建筑勞務分包企業(yè),現有一個項目在興寧區(qū),公司注冊地在江南區(qū),有外經證。1、6月份零申報,7月份沒開票應該也是零申報?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項稅,到時間申報8月份賬,假如沒有其他業(yè)務發(fā)生,怎么申報,有沒有考慮預交增值稅,附加說,印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預交怎么申報?
老師 請問下①建筑項目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師!您好!請問外地預繳的項目有個個人所得稅需要我們公司自行申報,外地的稅務局提供了個稅申報密碼,這個怎么操作???我們正常都是在本地申報個稅,我們再用他提供的申報個稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個不會影響我們做賬嗎?如果異地項目申報個稅扣繳到異地的稅務局,那我是否就可以往前多申報幾個月的人工工資?
2020年個稅專項附加扣除12月份員工才填入,那么做12月份工資表時如果把累計專項附加扣除減掉再核算個稅的話,可以嗎?我們是12月份的工資,次年1月份才發(fā),申報所屬期已經是2021年1月了。到時候申報的個稅會不會和工資表核算的不一致?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導出明細賬 在文件里沒有導入導出的選項呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報關采用熟低原則,這里未分開報關是指什么?