你好,不需要集體壞賬的,到時錢收到了哪里呀,銀行存款?
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會計根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
公司是這樣的情況 應(yīng)收賬款是200多個人 怎么很好的管理應(yīng)收賬款 因為單子上面是現(xiàn)金 旦實際對方未支付 駕駛員收款不報賬 老板收錢也不會這邊給你報銷 有沒有很好的方法呀 我現(xiàn)在目前應(yīng)收賬款帳很亂 頭疼
老師好!我們是獨(dú)資企業(yè),這賬上掛應(yīng)收法人很多錢!讓后未分配數(shù)也很大。那我能不能分紅出去法人收,然后再走回公賬平掉這個數(shù)呢?因為法人卡上實際沒有那么多錢的。但是公司還有點錢!你看我這樣操作可行嗎!
公司帳上有多年未回的應(yīng)收賬款,實際上是代理人同老板私人有往來未清,很可能已不欠我們錢了,這種應(yīng)收賬款要不要計提壞賬?
老師,我們有一筆100多萬的,應(yīng)收賬款已經(jīng)三年以上沒有回來了,這錢回不來了。專票都退回來了,我們在審計,審計那邊說讓我做壞賬處理,老師這個做壞賬處理是怎么做?是要跟股東確認(rèn)是不是壞賬?根據(jù)股東會議結(jié)果在做壞賬是嗎?這個要通過稅務(wù)審核才能做壞賬嗎?金額比較大,我不太理解這個壞賬需要不需要跟稅務(wù)有關(guān)?
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應(yīng)該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表???
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)時除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
很可能是代理人同老板有私賬,問老板,他說先掛著,我們是用會計準(zhǔn)則
好,先掛賬就不用做處理的。
我想知道,不計提壞賬可不可以
對呀,沒有問題就不應(yīng)該計題啊
不計提壞賬,如果稅務(wù)查賬,也沒有影響是吧
是的,沒有影響的,不影響。
用企業(yè)會計準(zhǔn)則,這種不計提壞賬準(zhǔn)備,審計會說嗎
哦,不會的,因為你們這個本來就是隱瞞了收款。
沒隱瞞收入呀,已確認(rèn)收入, 增值稅已交了
你好,隱瞞了收款不是收入
那是他個人收了錢。借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款應(yīng)該做這一個,然后個人需要還錢給你們。